您好,是沒有被退稅的那部分這樣計算附加稅
我這邊是出口外貿(mào)企業(yè),已經(jīng)收到了進(jìn)項發(fā)票 現(xiàn)在想開具銷項 是出口的 是不是稅率顯示0
我們企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)有出口業(yè)務(wù),進(jìn)項票被抵銷掉,出口國外開的是0稅率的票。出口開的0稅率的金額需要*0.13*0.12繳納附加稅嗎
生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅,開具5聯(lián)0稅率發(fā)票,匯算清繳的時候,出口退稅的收入需要納稅調(diào)減嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷稅額140,進(jìn)項110,出口460萬銷售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對嗎老師,以上單位都是萬
老師您好,下面的這個存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個存貨對應(yīng)的進(jìn)項稅額我們還有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
進(jìn)項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
我們不需要退稅,還另外需要繳納增值稅
怪不得,那是需要按照您說的那樣去操作