同學你好 這個直接做往來就可以了
請問,我們采購部有一個問題。就是返利政策的問題。對方要給我們返現(xiàn)金,但只愿意私卡對私卡,但我們允許有私卡,對方說可以用我們采購員的銀行卡收這一筆返現(xiàn),但是要蓋一個委托收款協(xié)議。請問怎么處理合規(guī)呢?
老師,您好,請問我們公賬收了一筆3960款,對方也是對公付的,但由于情況特殊,當時課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對方個人,現(xiàn)在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報銷的方式對嗎?或公司私卡轉(zhuǎn)員工?公賬那筆一直做預收賬款嗎?請老師指導,謝謝
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務怎么處理,有哪些風險
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅。或者沖減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務怎么處理,有哪些風險
老師,我們有一個采購合同(設備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點,對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設備用來抵扣此項目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對方開票,我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進項了,因為之前的進項用于抵扣了,請問我這個發(fā)票應該怎么開呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
現(xiàn)在是怎么收款有疑問?怎么收款合規(guī),怎么做賬?
做委托收款協(xié)議然后委托收款就行了
可以用采購員的銀行卡收款。再做一個委托收款協(xié)議是吧
對的 是這樣操作的