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老師,您好,請(qǐng)問我們公賬收了一筆3960款,對(duì)方也是對(duì)公付的,但由于情況特殊,當(dāng)時(shí)課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對(duì)方個(gè)人,現(xiàn)在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報(bào)銷的方式對(duì)嗎?或公司私卡轉(zhuǎn)員工?公賬那筆一直做預(yù)收賬款嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝

2023-08-17 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 09:53

墊付的這個(gè)員工來單位報(bào)銷,然后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人報(bào)銷款就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-08-17 09:53

你們說的時(shí)候要是提前收賬款要是已經(jīng) 你們收款的時(shí)候要是提前收款做預(yù)收賬款,要是已經(jīng)開通課程了,就轉(zhuǎn)到收入里。

頭像
快賬用戶3540 追問 2023-08-17 09:56

但是這部分是沒有發(fā)票的,正常報(bào)銷嗎?、

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齊紅老師 解答 2023-08-17 10:05

可以的呀,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。

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墊付的這個(gè)員工來單位報(bào)銷,然后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人報(bào)銷款就可以了。
2023-08-17
你好! 可以不用對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款過來走賬的 會(huì)計(jì)把賬做清楚就可以了。
2022-06-07
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以了
2023-04-17
你好,依描述,這樣操作可行。
2021-08-28
你好!既然你是按應(yīng)收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用金額也不大計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用就可以,不在做項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn),前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
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