你好,那么低于60000元,用繳納個(gè)人所得稅,按月繳
2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入; 2、2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元, 3、2019年5取得稿酬收入2000元, 4、6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000。 (每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無其他扣除。) 要求:1、計(jì)算甲企業(yè)1-12月支付工資薪金時(shí)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?2、3月份勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?3、5月份稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?4、6月份勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? 5、6月份特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?6、綜合所得匯算清繳全年應(yīng)納(退)個(gè)人所得稅。(1.年度收入額,2.全年應(yīng)納稅所得額3.全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額4、全年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額)
在一家公司每月有工資3000元,另外一家公司勞務(wù)報(bào)酬每月2000元,請(qǐng)問這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬是需要在當(dāng)月按照勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)人所得稅嗎?累計(jì)一年后,這個(gè)算年收入低于6萬,會(huì)退還繳納的個(gè)人所得稅稅嗎
請(qǐng)問老師,如果每月取得勞務(wù)報(bào)酬2250元,12月份共計(jì)取得27000元,那么低于60000元,用繳納個(gè)人所得稅不?是按月繳還是匯算清繳時(shí)繳納?謝謝
老師好。去年每個(gè)月取得2萬元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,一共24萬,沒有其他收入,每個(gè)月預(yù)繳3200元稅款,一共已預(yù)繳稅款38400元。沒有填報(bào)專項(xiàng)附加扣除,靈活就業(yè)人員,社保繳費(fèi)較少,專項(xiàng)扣除可以忽略不計(jì)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)是否按如下方法計(jì)算?謝謝。 應(yīng)納稅額=240000×80%-60000=132000元 適用稅率應(yīng)該是10% 應(yīng)繳稅款=132000×10%-2520=10680元 應(yīng)退稅款=預(yù)繳38400-應(yīng)繳10680=27780 匯算清繳后,稅局退稅27780元。
張先生2021年1-12月每月取得工資薪金所得10000元,三險(xiǎn)一金為1500元,提交專項(xiàng)附加扣除信息1000元。12月份發(fā)年終獎(jiǎng)30000元。另外張先生2021年1月、2月、3月分別取得勞務(wù)報(bào)酬所得3000元、60000元、80000元。要求:1.請(qǐng)計(jì)算張先生每月工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅(15分)2.請(qǐng)分別計(jì)算1月、2月、3月勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅(15分)3.按年計(jì)算張先生應(yīng)繳的個(gè)稅(15分)4.按要求進(jìn)行匯算清繳(5分)
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
低于60000元,也就是不用辦理匯算清繳,按月進(jìn)行計(jì)算繳納就行,對(duì)嗎?
是的,每月按期申報(bào)的,按月進(jìn)行計(jì)算繳納就行,