是的,直接開(kāi)具紅字發(fā)票
請(qǐng)問(wèn),去年買的機(jī)械設(shè)備46.5萬(wàn)元,已提折舊5.55萬(wàn)元,今年8月原價(jià)退回了收到紅字發(fā)票53495.58元 分錄怎么寫(xiě) 原價(jià)退回不涉及營(yíng)業(yè)外收入了吧
3月份取得增值稅普票,現(xiàn)在退貨銷售方要退回原發(fā)票,我說(shuō)開(kāi)紅字發(fā)票就可以,他說(shuō)不行,一定要我們退原發(fā)票,已做賬了沒(méi)法退,寫(xiě)個(gè)什么證明可以吧
老師,比如中8月份開(kāi)票10萬(wàn),已收款10萬(wàn),但是現(xiàn)在供不了貨,需要退回4萬(wàn)貨款,是否付款4萬(wàn)的時(shí)候開(kāi)一張紅字發(fā)票銷售退回的發(fā)票就可以?謝謝
老師,去年3月份銷售的設(shè)備,已收款,已開(kāi)普票。今年8月份退回了,退回的設(shè)備我直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以吧。
去年收到一張普票,已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,應(yīng)付賬款的。今年讓退回,直接把發(fā)票退給對(duì)方就可以了嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這張紅票的全部聯(lián)次都是我做帳用吧
還用給對(duì)方嗎
要的,要給對(duì)方一聯(lián)的
老師,單位是小規(guī)模納稅人,第2季度產(chǎn)生收入30萬(wàn),增值稅是減免的,這樣的話還用計(jì)提附加稅嗎
不需要計(jì)提附加稅的
老師,比如根據(jù)單位需要,去年開(kāi)普票給對(duì)方單位,沒(méi)有收款,也沒(méi)有發(fā)貨,現(xiàn)在對(duì)方不需要貨了,要紅沖普票,這樣的話也要給對(duì)方一張紅票嗎
沒(méi)有收貨,不需要給對(duì)方的