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請(qǐng)問,去年買的機(jī)械設(shè)備46.5萬元,已提折舊5.55萬元,今年8月原價(jià)退回了收到紅字發(fā)票53495.58元 分錄怎么寫 原價(jià)退回不涉及營業(yè)外收入了吧

2020-08-28 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-28 15:37

咋不是收到全部紅字發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 15:47

這個(gè)退回沖掉之前做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)-53495.58 貸其他應(yīng)付款-53495.58 ,折舊沖掉,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸累計(jì)折舊,負(fù)數(shù) 去年的折舊做借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4427 追問 2020-08-28 15:54

完整的情況是去年購買機(jī)械設(shè)備45.6萬元,但是不是一次性支付,去年支付價(jià)款232500元,今年請(qǐng)款139500元,但是實(shí)際支付了69750元,所以一共支付金額是302250元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額共計(jì)42796.48元,已經(jīng)抵扣,中字發(fā)票已經(jīng)收到,現(xiàn)在應(yīng)付賬款中還有未付款金額162750元,不知道賬務(wù)怎么處理了

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快賬用戶4427 追問 2020-08-28 15:54

不用走,固定資產(chǎn)清理 賬戶嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-28 16:01

你這個(gè)不是出售,你退回,沖掉之前做分錄就 可以,借固定資產(chǎn)-53495.58 貸其他應(yīng)付款-53495.58

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咋不是收到全部紅字發(fā)票?
2020-08-28
你好;? 那你要沖固定資產(chǎn) 和折舊分錄。 把這個(gè)3萬做? 管理費(fèi)用-使用費(fèi) 里面去 ;??
2022-01-06
同學(xué),你好,你的意思的公司的名義購入手機(jī),給個(gè)人使用,現(xiàn)在要把這個(gè)手機(jī)給個(gè)人,錢從個(gè)人那里收回嗎,如果是這樣把手機(jī)轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)清理來做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)抵了沒關(guān)系的
2021-06-14
你好,這個(gè)是不是相當(dāng)于出售給個(gè)人了
2021-06-15
您好,借以前年度損益調(diào)整300貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)300,借銀行存款3000,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借管理費(fèi)用(紅字)(本期金額)。
2021-06-14
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