你好,已經(jīng)跨年了,需要按月分?jǐn)?,五月份攤銷可以,因?yàn)槟銖奈逶路蓍_始有租賃費(fèi)。

老師,您好!2018.7-2019.7,2019.7-2020.07年份的服務(wù)費(fèi),在20年一起支付的款項并收到發(fā)票,還需要攤銷嗎?需納稅調(diào)增嗎?是發(fā)票開在哪個月就做哪個月的費(fèi)用嗎?年費(fèi)75000元/年
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費(fèi)用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
使用其他公司的系統(tǒng),繳納服務(wù)費(fèi)幾萬,需不需要做攤銷?如果本應(yīng)該在5月份繳納且在5月做攤銷,到8月份才支付服務(wù)費(fèi),合同是支付的21年5月至22年5月的服務(wù)費(fèi),是8月開始攤銷嗎?還是8月攤銷之前月份的?
提問:我們單位現(xiàn)在籌建期的支出都在開辦費(fèi)中核算,12月份開始公司就有收入了,是不是就可以開始攤銷這個開辦費(fèi)了?攤銷時,賬務(wù)上是一次攤銷進(jìn)相關(guān)費(fèi)用或者成本,但是1月份申報所得稅的時候是不是要按照規(guī)定按照5年分?jǐn)?的金額申報應(yīng)納稅所得額
之前的預(yù)付攤銷完了,但是這種費(fèi)用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應(yīng)該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年12月預(yù)付了物業(yè)費(fèi)12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費(fèi)存在,只是到了2022年5月才需要實(shí)際支付,這種情況2022年1月應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
請問老師,公司借款給個人,長期沒有還回來,一直掛賬。這種是不是要算利息收入?是按多少算呢?
上個月計提工資,管理費(fèi)用:11831元 貸:應(yīng)付職工薪酬11831元,結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤11831元,貸:管理費(fèi)用11831元 加這個月工資6880元,共18711元,這個月一起發(fā)會計分錄怎么寫,還有結(jié)轉(zhuǎn)分錄
餐飲單據(jù)的開票二維碼一周失效,還未開具發(fā)票,怎么重新開發(fā)票呢
稅收分類商品編碼最新的表,開發(fā)票維護(hù)品用
老師您好,一般納稅人每個月申報增值稅?小規(guī)模多久申報增值稅呢一個月還是三個月?
老師,請問貨代開的 代理運(yùn)費(fèi),可以開6%嗎
老師,公司將380平辦公場地租給好幾家公司,這個要怎么申報房產(chǎn)稅,以及怎么做賬?
庫存少應(yīng)付賬款多什么原因
老師,將380平辦公場地租給好幾家公司,這個要怎么申報房產(chǎn)稅,以及怎么做賬?
老師,你好,我們單位現(xiàn)在做一個項目,要買很多機(jī)械設(shè)備,但是這些機(jī)械設(shè)備要用油,對方開了液壓油的發(fā)票進(jìn)來,請問這個液壓油票我怎么入賬,可以做費(fèi)用嗎?


您看錯了吧,沒有跨年。主要問題是我8月份支付的5月份開始的服務(wù)費(fèi),這種情況我是要補(bǔ)上之前的是嗎?
二二年五月份了,還沒跨年嗎?
截止到今年十二月份,從明年一月份開始,就是已經(jīng)跨年啦。
老師 我問的重點(diǎn)在于我這個2021年8月份支付的21年5月份到22年5月份的服務(wù)費(fèi),是從8月份開始攤銷一個月的還是補(bǔ)上5月份到8月份的費(fèi)用?
你好 補(bǔ)5-8月份的合計的
嗯嗯 好的 謝謝
不用客氣 工作愉快