你好,甲公司和乙公司有關(guān)系嗎,持股上的
甲公司支付貨幣資金給乙公司,乙公司用自己的錢加上甲公司的錢做生意,現(xiàn)在要分紅給甲公司的分錄怎么做?剛開始甲公司支付給乙公司的款一直掛在其他應(yīng)收里是否合適?
我們給甲公司付款開的轉(zhuǎn)賬支票,甲公司背書給了乙公司,現(xiàn)在我們這公司流水支出顯示錢走到了乙公司。這個(gè)怎么做賬。
老師,乙是甲的母公司,丙是一家獨(dú)立的外部單位。乙公司購(gòu)買了甲公司的貨物,分期付款,第一筆款,甲公司給乙公司開了300萬(wàn)發(fā)票,但由于乙公司只賣出部分貨物給丙,收到來(lái)自丙的回款100萬(wàn),因此只支付給甲100萬(wàn)。甲多開給乙的增值稅專用發(fā)票200萬(wàn)不算虛開發(fā)票吧?乙會(huì)在兩三個(gè)月內(nèi)收回剩余貨款,并支付給甲。
老師,公司甲把錢受托支付給一個(gè)公司乙,公司乙又支付給了公司丙,丙又轉(zhuǎn)給了公司甲,請(qǐng)問(wèn)這公司甲的賬上能直接記賬分錄借:其他應(yīng)收款-丙公司嗎,還是這賬務(wù)上只能借:其他應(yīng)收款-乙公司呀?
甲公司委托乙公司開發(fā)辦公軟甲系統(tǒng)包括軟件及硬件,合同金額26萬(wàn),乙公司將開發(fā)軟件部分委托丙公司做,合同金額24萬(wàn)。現(xiàn)在乙公司給丙公司驗(yàn)收并支付全款,甲公司未給乙公司驗(yàn)收,那乙公司應(yīng)該怎么做賬?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒(méi)有任何關(guān)系
剛開始甲公司支付給乙公司的款一直掛在其他應(yīng)收里合適 這個(gè)不是投資,不能叫做分紅,只能說(shuō)是利息,收到 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
怎么界定投資分紅和利息的區(qū)別呢
投資分紅得前提,一定是持股對(duì)方比例了 利息就是沒(méi)有關(guān)系得兩個(gè)公司,往來(lái)款收到的額外利息
那就他打過(guò)來(lái)的款項(xiàng)沖其他應(yīng)收,多余的進(jìn)利息收入,牽扯所得稅,沒(méi)有其他稅款了吧?
是的,學(xué)員,是這樣的,涉及所得稅 但是理論還有增值稅的,
利息按%多少收取增值稅? 借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 銷項(xiàng) 這樣嗎?
借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 銷項(xiàng) , 利息按6%收取增值稅