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尊敬的老師您好,我們是生鮮配送企業(yè),運(yùn)用的是實耗抵扣法,我們這個月購入貨物1000個,含稅金額10000元,盤點庫存損耗了100個,這個月銷售了500個,銷售金額含稅8000元,我得怎么計算進(jìn)賬稅額?求計算步驟

2021-08-29 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-30 00:56

8000×(500+100)/1000/1.13×13% 你看一下計算,計算一下結(jié)果

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8000×(500+100)/1000/1.13×13% 你看一下計算,計算一下結(jié)果
2021-08-30
800×55/100/1.13×13% 你計算一下結(jié)果,同學(xué)
2021-08-30
你好需要計算做好了給你
2021-08-18
(1)準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額總和=4454.55錯11%+23800+90000/(1+3%)錯3%+3000=490+23800+2621.36+3000=29911.36(元)(2)增值稅銷項稅額=(800錯280+500錯280)錯17%+60000/(1+17%)錯17%=70597.95(元)(3)該自行車廠銷售使用過的機(jī)器應(yīng)納的增值稅=120000/(1+3%)錯2%=2330.10(元)(4)出租辦公用房應(yīng)納增值稅=80000÷(1+5%)錯5%=3809.52(元)(5)當(dāng)月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計數(shù)=70597.95-29911.36+2330.10+3809.52=46826.21(元)。
2022-11-08
同學(xué)你好 稍等一下哦
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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