您好,若在轉(zhuǎn)固12月內(nèi),調(diào)整固定資產(chǎn)
老師,今年3月份有一個(gè)道路的在建工程完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在9月份又支付了一筆工程結(jié)算審核費(fèi),這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?
您好,就是我想咨詢(xún)個(gè)小問(wèn)題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢(qián)都是不經(jīng)過(guò)我們賬戶(hù),直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
您好,就是我想咨詢(xún)個(gè)小問(wèn)題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢(qián)都是不經(jīng)過(guò)我們賬戶(hù),直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎 不對(duì),是借:固定資產(chǎn),貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 可以嗎
老師,您好,想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)以后,又發(fā)生了一筆費(fèi)用,該怎么入賬
老師,在籌建期,我以為這個(gè)在建工程快要完工了就記入固定資產(chǎn)了,但后期又發(fā)生支出,還沒(méi)完工,那怎么做賬呢
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶(hù)名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶(hù)有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣(mài)舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類(lèi),開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
沒(méi)太理解,老師
您好,就是轉(zhuǎn)固12個(gè)月內(nèi),可以調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值
那如果超過(guò)12個(gè)月呢
您好,那就不能計(jì)入固定資產(chǎn)原值
那應(yīng)該怎么處理?
您好,計(jì)入當(dāng)期損益
金額比較大也是直接計(jì)入當(dāng)期損益么
您好,是的,您的理解非常正確
那計(jì)入費(fèi)用的哪個(gè)科目比較合適?
您好,您說(shuō)的大額差異是什么原因形成?
算是因?yàn)樽匀粸?zāi)害導(dǎo)致的大額維修費(fèi)吧
您好,自然災(zāi)害,直接營(yíng)業(yè)外支出