你好,這個(gè)服務(wù)還沒有提供嗎?如果沒有提供的話,你不要做收入。如果你非要做收入的話,你需要暫估一個(gè)成本。
我是房地產(chǎn)開發(fā) 我付對(duì)方工程款100萬 對(duì)方還沒有給票我司 賬怎么做
設(shè)計(jì)工程公司開發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方?jīng)]有付款,開票時(shí)確認(rèn)收入,沒有成本怎么做賬呀
請(qǐng)問老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師好拿到工程項(xiàng)目合同怎么做會(huì)計(jì)分錄,給對(duì)方開了專票怎么確認(rèn)收入?但是后面付款沒有履行!
老師,建筑行業(yè)先開啦發(fā)票給對(duì)方,但是工程還沒有開始,沒有成本票,是否確認(rèn)收入,如何確認(rèn)?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
提供了,設(shè)計(jì)費(fèi),沒有給我們就沒有辦法給設(shè)計(jì)師發(fā)工資
沒有有給設(shè)計(jì)師發(fā)提成
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資。
做這個(gè)分錄 沒有支付,不用做發(fā)放的分錄。
這個(gè)不會(huì)當(dāng)月給發(fā)的是要收到款的時(shí)候給設(shè)計(jì)師計(jì)算提成的
那你需要計(jì)提吧,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
明白了,在問一下收到一部分款,沒有給對(duì)方發(fā)票,產(chǎn)生的費(fèi)用要怎么做分錄,收到部分款能做收入嗎
可以的,你們已經(jīng)給對(duì)方提供了服務(wù),借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。