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年底可以把老板掛在其他應收和其他應付的余額做一個對沖嗎

2021-08-28 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-28 10:02

你好,是的,這個對沖,留一個就可以

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快賬用戶5364 追問 2021-08-28 10:02

但是平時做帳還是要分開的是吧

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快賬用戶5364 追問 2021-08-28 10:03

對沖之后其他應付款有余額沒問題吧?對沖的摘要應該怎么寫好呢

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齊紅老師 解答 2021-08-28 10:05

是,這個摘要寫對沖,但是平時做帳還是要分開的是吧 這個只需要使用一個。平時也不用2個都用

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你好,是的,這個對沖,留一個就可以
2021-08-28
學員您好,可以互沖的,分錄是 借:其他應付款 70000 貸:其他應收款 70000 附件資料是將其他應付和其他應收的明細賬打印出來做為原始憑證就可以了。
2020-12-31
可以,老板娘的其他應收款和其他應付款可以對沖
2024-12-31
可以對沖的,同一個人
2024-07-04
你好,您是問報表的填寫嗎?
2024-04-15
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