您好,可以蓋這個(gè)章了。
我們用員工的身份證辦一個(gè)戶,收付款都是用的這個(gè)戶,員工報(bào)銷費(fèi)用,填了費(fèi)用報(bào)銷單,用這個(gè)戶付款要蓋現(xiàn)金付訖嗎?
請(qǐng)問,單位員工報(bào)銷墊付的一千元以下的費(fèi)用,公司將報(bào)銷款直接用銀行賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶可以嗎?員工后期會(huì)有涉及個(gè)人所得稅征收問題嗎?
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
一般戶銷戶是,需要支付銀行服務(wù)費(fèi)300多家,員工個(gè)人現(xiàn)金墊付,這種報(bào)銷時(shí)屬于什么費(fèi)用?辦公費(fèi)?
費(fèi)用報(bào)銷單,現(xiàn)金支付的直接蓋上一個(gè)現(xiàn)金付訖的章就可以入賬了吧?不用再寫一個(gè)付款證明了吧
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?