同學(xué)你好 這個(gè)可以的 直接現(xiàn)金付款的就行
老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒(méi)有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫(xiě)存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會(huì)計(jì)分錄處理成借:庫(kù)存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費(fèi)用,用的是庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在能不能把庫(kù)存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶,注明備用金,或是股東從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來(lái)業(yè)務(wù)我公司原來(lái)的會(huì)計(jì) 入到庫(kù)存現(xiàn)金科目,請(qǐng)問(wèn)合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
你好老師,我們公司股東轉(zhuǎn)實(shí)繳資本金到基本戶,因?yàn)樗腻X是借的,對(duì)方就用自己的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到公司了,備注里面注明了誰(shuí)的實(shí)交資本,我現(xiàn)在銀行回單打出來(lái)看到對(duì)方戶名我股東名字不一樣,請(qǐng)問(wèn)我該怎么入賬呢?可以直接入股東名下嗎?
前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收嗎?
你直接付的就是貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款
比如股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶,備注寫(xiě)的跨行轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)做成:借 :銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 賬戶轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬戶,備注寫(xiě)的取備用金,會(huì)計(jì)做的 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,我就想問(wèn)問(wèn)他這樣做合理嗎?難道不應(yīng)該是掛股東其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款嗎?
不合理 是銀行打款的就要帶銀行存款 后面這個(gè)需要做其他應(yīng)收 因?yàn)椴皇乾F(xiàn)金支票取現(xiàn)的
好的,謝謝老師了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝