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整合審計中,若對內(nèi)部控制發(fā)表了否定意見,則在財務(wù)報表審計中不應(yīng)依賴內(nèi)部控制。這句話對不對呀?

2021-08-27 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-27 19:46

你好,這個是對的,學(xué)員

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你好,這個是對的,學(xué)員
2021-08-27
您好!注會審計的是財務(wù)相關(guān)的內(nèi)控,對于審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計報告中增加非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段進(jìn)行披露。
2022-08-25
選擇BC A錯,內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;D錯,注冊會計師針對財務(wù)報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,對非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,應(yīng)增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進(jìn)行披露。
2020-09-23
同學(xué)你好! 這句話不對,正確的表述是:如果認(rèn)為內(nèi)部控制存在一項或多項重大缺陷,除非審計范圍受到限制,注冊會計師應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制發(fā)表否定意見。
2020-09-22
同學(xué)你好 審計范圍受限制 發(fā)表無法表示意見
2020-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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