你好 借銀行 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師,19年客戶拿貨去,當(dāng)時(shí)工程款沒拔下來,沒有開票沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到錢了該怎么賬務(wù)處理?
請問老師,我們對應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,19年開得發(fā)票,已經(jīng)在19年確認(rèn)收入,但是到現(xiàn)在都沒有收到款,已經(jīng)收不回來了,要怎么處理?
老師好 想問一下 我公司以前年度銷售的貨物 收了客戶的錢 沒有確認(rèn)收入 現(xiàn)在這筆賬一直在賬戶上掛著 這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
發(fā)現(xiàn)原先賬務(wù)遺留下來的問題要去處理嗎? 比如說收到客戶1460元,記在其他應(yīng)收賬款貸方了,也許貨已經(jīng)給客戶,但是賬務(wù)上沒有確認(rèn)收入,也沒有做發(fā)出商品的處理。那么我需要怎么去解決呢?
電商稅出來了嗎?現(xiàn)在是按營業(yè)額的1%繳納嗎
申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師好,一般納稅人開專票出去是13%,同一個(gè)產(chǎn)品開普通發(fā)票出去給別人稅率也是13%嗎?
老師,我是個(gè)體工商戶,抖音店鋪應(yīng)稅報(bào)表上一季度收入142萬,在填增值稅的時(shí)候按1%報(bào)稅,提交后跳出提示,減免稅本期發(fā)生額填報(bào)異常, 本期填寫的適用3賤1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%。 我需要怎么操作?是強(qiáng)行提交嗎
員工差旅費(fèi)回來報(bào)銷,需要附上什么附件?
開發(fā)票明細(xì)可以寫蔬菜多少斤 水果多少斤嗎?
制造業(yè),加工農(nóng)產(chǎn)品西紅柿,生產(chǎn)13%的番茄丁產(chǎn)品。這邊生產(chǎn)的番茄丁 好多脹氣的,這些成品 有的還重新做原料,有的直接扔了,有些可能會售賣。進(jìn)了庫存商品的重新做原料的還有扔了的要怎么做賬呢?
【榮昌區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人,截止到2025年10月24日,您企業(yè)尚有稅費(fèi)未進(jìn)行申報(bào),請于10月27日前通過電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)大廳完成申報(bào),如逾期未申報(bào)可能面臨行政處罰和影響納稅信用;如已完成申報(bào),請忽略此信息。請問是個(gè)體戶,以前沒有申報(bào),現(xiàn)在為什么要申報(bào)了?


現(xiàn)在開發(fā)票不受影響吧?
是的,可以開發(fā)票的呢?
產(chǎn)生6000多的違約金是開發(fā)票還是寫收據(jù)?
你好 價(jià)外費(fèi)用的是銷售方開發(fā)票 不是的開收據(jù)就可以?