你好,需要的,你們是自己開的嗎?橫沖你的收入就行。
紅沖發(fā)票需要做賬務(wù)處理不
已抵扣的發(fā)票沖紅,需不需要補(bǔ)交稅?賬務(wù)處理怎么做?
開票信息錯(cuò)誤的紅沖發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,已經(jīng)做賬的發(fā)票被對(duì)方公司紅沖了,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理,需不需要拿回紅沖的發(fā)票?
當(dāng)天開錯(cuò)發(fā)票紅沖需要做賬務(wù)處理?
老師,機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對(duì)方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對(duì)方給開11萬票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫,下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
是的,自己開的,但是我6月確認(rèn)收入,7月開票,8月紅沖之后又開票,7月和8月怎么做賬呢
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
我6月開票的時(shí)候做了收入的,還申報(bào)無票收入,7月開票我怎么做賬?
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
8月紅沖呢
好,我上面給你寫了分錄 54的那個(gè)回復(fù)就是八月份的。
就是我開票,紅沖,再開票,這幾個(gè)賬務(wù)是一樣的?
對(duì)的是一樣的,七月份是因?yàn)榧t沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
8月份 因?yàn)槟汩_了紅字發(fā)票,所以需要做一個(gè)紅沖收入,然后在做收入的。
但是我6月確認(rèn)的無票收入,這部分稅的因?yàn)椴粷M45萬減免,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,那這部分不做處理嗎
你好,都不做處理的,你看下一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù)根本就不影響當(dāng)月的銷售額。
我7月開的專票,必須繳費(fèi),6月無票收入,就沒繳費(fèi),然后稅費(fèi)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
有其他的普通發(fā)票嗎?如果沒有的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
有其他的普通發(fā)票,所以我7月開票就是借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
可以這么做的,可以分別來做。
那我報(bào)稅呢,是7月收入少報(bào)這部分嗎
你好,你的普通發(fā)票正數(shù)加上負(fù)數(shù)來申報(bào)銷售額。