你好,不能說都能抵扣,這樣太絕對了 比如購進(jìn)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就不能抵扣?
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師好。我們家是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只要是增值稅專票都可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票是不是只要能開增值稅專票,都可以抵扣???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
還有哪些進(jìn)項(xiàng)專票不能抵扣呢
你好,常見的不能抵扣的有:購進(jìn)用于職工福利,業(yè)務(wù)招待支出,捐贈支出等?
那公司用車的車險,法務(wù)顧問費(fèi)用,這些可以抵扣嗎?
你好,如果是一般納稅人,取得了專用發(fā)票,是可以抵扣的?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝