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老師好,可以給我分析一下這道題嗎? 謝謝

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2021-08-25 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-25 22:40

你好,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額=3+1.3-13*0.1*0.1=4.17 繳納增值稅25-13*0.9-4.17=9.13

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快賬用戶9515 追問 2021-08-25 22:45

老師您好! 我不明白 這個13萬已經(jīng)就是稅額了啊,為什么還要×0.9呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 23:01

有10%用到簡易項(xiàng)目不可以抵扣了

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快賬用戶9515 追問 2021-08-26 07:05

好的,感謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-26 07:50

不客氣,滿意五星好評。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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