您好 帶*號的稅額可以抵扣 一般是5%的征收率 但是稅額跟不含稅金額不對應 所以稅率是* 稅額一樣計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目就好了
老師,對方開具的專票,差額征稅但是稅率為*號,這個應該怎么做賬呢,帶*號的稅額是不是不能抵扣呀
老師,給員工購買衣服發(fā)給員工,做的福利費,對方開具的專票,進行稅應該是不能抵扣的,但是我不知道這個稅額入哪個科目啊?麻煩老師指教。
老師,收到一張人力資源服務開過來的差額征稅專票請問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元
老師,我想問一下,這種差額征稅的,可以全額開專票的,是如何開的呢?不是銷售額以扣除后的為銷售額嗎?但又全額開專票,如何做到差額納稅呢?
之前開具的專票給購買方,但是專管員要求紅沖專票開具普票給對方,但是地方已經(jīng)抵扣,對方要求補上這個稅差,轉賬應該怎么備注呢?
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調整要補1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開經(jīng)營租賃的發(fā)票,稅額5%,租金是3個月315000,我開具的發(fā)票不含稅金額是300000,請問我用交增值稅嗎?
我來了一家公司4月份到現(xiàn)在的賬沒做,當時進項有些沒抵扣的,當時報稅的時候沒導出來。這個怎么查呀
老師,一個地址好幾家公司,工商稅務會出現(xiàn)異常嗎
單位讓領購現(xiàn)金支票,有這個必要沒有?單位結算卡也可以取現(xiàn)金,不是一樣嗎?
@董孝彬老師。追問, 我是代賬公司,說白了外賬,應付稅務局。但是又不能不合理。我是制造生產(chǎn)木框的小作坊,小規(guī)模。這是我的基本情況。請你幫我捋捋做賬思路—購入的材料也不是都有票,怎么才能賬面合計又簡單
單位上發(fā)工資,十一前在9月發(fā)放了10月工資,可否在9月入賬確認費用?
我們是海淀曲的企業(yè),在密云投資了一個項目,專管員通知我們要交環(huán)保稅,我們是要開餐飲店,現(xiàn)在在裝修裝飾,涉及到揚塵,屬于一般粉塵,我們沒有排污許可證,請問我們怎么填環(huán)保稅稅源采集表?我們的面積700平,工期3個月,我們請問我們要交多少稅?
哦,是的,這稅額好少啊,2萬多的費用才22元的稅額
是的 對方是差額征稅的