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老師,對方開具的專票,差額征稅但是稅率為*號,這個應該怎么做賬呢,帶*號的稅額是不是不能抵扣呀

2021-08-25 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-25 14:19

您好 帶*號的稅額可以抵扣 一般是5%的征收率 但是稅額跟不含稅金額不對應 所以稅率是* 稅額一樣計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目就好了

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快賬用戶5793 追問 2021-08-25 14:25

哦,是的,這稅額好少啊,2萬多的費用才22元的稅額

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齊紅老師 解答 2021-08-25 14:31

是的 對方是差額征稅的

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您好 帶*號的稅額可以抵扣 一般是5%的征收率 但是稅額跟不含稅金額不對應 所以稅率是* 稅額一樣計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目就好了
2021-08-25
同學你好 差額部分的專票可以抵扣 成本票的稅率那里是星號 差額部分開專票
2022-03-25
你好,這個問題確實不清楚(抱歉),你可以向其他老師發(fā)起提問
2021-03-25
您好 這個差額是不用做會計分錄的,在下期申報出口退稅的時候直接抵減了下期對應的數(shù)據(jù)
2021-03-25
你好 備注是稅貨款就可以?
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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