朋友您好,感謝您的信任,我現(xiàn)在去思考寫信息
老師好。我們公司是和另個(gè)公司合伙做洗車機(jī)的,建造完后洗車。建造費(fèi)用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發(fā)票他們給我們轉(zhuǎn)賬。發(fā)票一直開的是洗車機(jī)安裝服務(wù)、材料費(fèi),我感覺白白增加了稅費(fèi)。因?yàn)槲覀兘ǖ氖枪潭ㄙY產(chǎn),建好后折舊費(fèi)是成本,材料直接都領(lǐng)用了,但是給他們開發(fā)票又增加了銷項(xiàng)稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉(zhuǎn)費(fèi)用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉(zhuǎn)賬給我們呢?
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
請問這個(gè)小規(guī)模納稅人,是生產(chǎn)包裝材料對外銷售的,老板公賬每個(gè)月控制在10萬普票范圍內(nèi),然后公賬付工資一個(gè)月就10萬,完全是因?yàn)槔习宀辉敢飧恫牧腺M(fèi)的稅點(diǎn)給別人,所以公司沒有其他的成本票抵企業(yè)所得稅,付工資是2個(gè)公司的工人,完全走私賬的,現(xiàn)在放在這一個(gè)公司走公賬,目的是抵企業(yè)所得稅,這樣操作對于會計(jì)來說有風(fēng)險(xiǎn)嗎。我告訴老板成本是由料工費(fèi)組成,這樣不合理,你全部走工資,那你堅(jiān)持了那么多年是做慈善嗎?他能懂,但是這樣要交稅他就不愿意,我說完全走工資,這個(gè)也只能走60%,其他交稅,他不愿意,我能接嗎,我作為會計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
還有個(gè)問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個(gè)工程!但是我們會不定時(shí)的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個(gè)我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符?。¢_票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價(jià)為50萬!但是他這個(gè)工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工泡沫箱的,然后,購進(jìn)的原材料都是一般納稅人企業(yè),我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在每次進(jìn)原料都是私戶付款,好多年了,沒有一張材料發(fā)票,但是銷售發(fā)票每個(gè)月都是開的,我沒有辦法,只能是把所有付款都記到老板個(gè)人名下了,也是老板個(gè)人在付款呢,因?yàn)椴蝗朐牧?,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在老板名下的其他應(yīng)付款好幾百萬了,這個(gè)我該怎么做賬務(wù)處理,怎么平賬呢,請有經(jīng)驗(yàn)的老師指點(diǎn)一下,謝謝
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來,那么10月將會交增值稅3萬,而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬,請問這種怎么處理
老師,請問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
您好,開票收入都做上,無票收入也適當(dāng)做點(diǎn)(比如按實(shí)際收款30%~70%范圍估算,別太少),有發(fā)票的原材料正常進(jìn)“原材料”再轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本或主營業(yè)務(wù)成本(借原材料貸銀行存款/現(xiàn)金,借生產(chǎn)成本貸原材料,再借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本),沒發(fā)票的原材料別直接進(jìn)原材料(稅務(wù)局AI比對會查你成本和發(fā)票關(guān)系,容易預(yù)警),可以少量放到制造費(fèi)用或管理費(fèi)用里當(dāng)雜費(fèi)(比如借制造費(fèi)用500貸現(xiàn)金500,金額別太大,占總成本最好不超過20%,不然AI會發(fā)現(xiàn)你成本高但沒發(fā)票支撐),人工工資按實(shí)際發(fā)(比如老板%2B1工人發(fā)5000,借管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金,記得申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)收入和開票收入別差太遠(yuǎn),AI會比對),其他費(fèi)用像電費(fèi)房租辦公費(fèi)這些有發(fā)票的都正常做(借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金/銀行),沒發(fā)票的也少做,每期末把有票材料%2B人工%2B少量合理費(fèi)用簡單加一起轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(比如總共成本7萬收入10萬看著就合理,別成本1萬收入10萬或成本9萬收入10萬這種太離譜),有發(fā)票的支出盡量都拿發(fā)票,沒發(fā)票的支出控制比例,科目別亂掛,借貸要相等,整體做到收入、成本、費(fèi)用、發(fā)票之間邏輯能自圓其說,AI大數(shù)據(jù)比對時(shí)收入和開票匹配、成本有支撐、費(fèi)用不過高、無票比例不超標(biāo),這樣外賬既簡單又能應(yīng)付稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低。
老師,只要你接到了,回復(fù)一下,我可以等,您也可以先忙的! 你說的意思我大概明白了,有幾點(diǎn)細(xì)節(jié)問題在問您下,您抽空回復(fù)即可。1,原材料入庫后再出庫時(shí)候,直接借:主營業(yè)務(wù)成本可以不?(正常應(yīng)該借生產(chǎn)成本然后轉(zhuǎn)庫存對吧?,我想簡單點(diǎn))并且我們代賬也收不到他的出入庫單。2,無發(fā)票的材料我也不知道,都想的是不入庫了可以不?3,您說費(fèi)用占成本的百分之二十是說無票的費(fèi)用不要超過20?4,最后一個(gè)問題,你上面提到的料工費(fèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。是說先借:生產(chǎn)成本,然后再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
謝謝朋友的信任,1.這個(gè)不行哦,這個(gè)分錄就體現(xiàn)不了是制造業(yè)了,一定人經(jīng)過生產(chǎn)成本-庫存商品-主營業(yè)務(wù)成本 2.可以的,咱就不考慮這些無票了,這公司給多少發(fā)票我們就做多少入賬, 3.是的,不要超過總成本費(fèi)用的20%,要不按第3點(diǎn),無票的我們不入賬了 4.是的,我把制造業(yè)的主要成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下 ?借:生產(chǎn)成本-原材料 ?貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ?貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品 ? 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫存商品