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老師,零星采購的發(fā)票銷售方是供應(yīng)商,但銀行走賬是付給我們公司負責(zé)采購的同事韓濤,他專門負責(zé)零星采購,他先自己墊付,再回來報銷,公司從公賬上付給他,但ERP系統(tǒng)里面全部走應(yīng)付系統(tǒng),再用發(fā)票沖往來,這個應(yīng)付是用韓濤還是錄每個供應(yīng)商的名字

2021-08-25 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 09:33

同學(xué)你好,但銀行走賬是付給我們公司負責(zé)采購的同事韓濤,——這里應(yīng)是先做一筆其他應(yīng)收款的分錄 借,其他應(yīng)收款一韓濤 貸,銀行存款 然后再做購入材料的分錄 借,原材料等 貸,應(yīng)付賬款一供應(yīng)商 借,應(yīng)付賬款一供應(yīng)商 貸,其他應(yīng)收款一韓濤

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快賬用戶9161 追問 2021-08-25 09:37

比如水費款是付給收水費的人個人,但開發(fā)票的是自己來水公司,也是資金流和發(fā)票流不一致

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齊紅老師 解答 2021-08-25 09:50

同學(xué)你好,與上面的處理是一樣的,都是先計入其他應(yīng)收款中,然后再沖減;

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快賬用戶9161 追問 2021-08-25 09:53

我想在系統(tǒng)里面設(shè)一個零星采購戶,相當(dāng)于給供應(yīng)商用現(xiàn)金付款,付給采購員的走其他應(yīng)收款,

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快賬用戶9161 追問 2021-08-25 09:53

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 09:55

同學(xué)你好,您 是說最后不做 借,應(yīng)付賬款一供應(yīng)商 貸,其他應(yīng)收款一韓濤 這個對沖的分錄,是么?

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快賬用戶9161 追問 2021-08-25 09:59

是的,供應(yīng)商那邊用現(xiàn)金付款,就是韓濤領(lǐng)備用金付款用現(xiàn)金買,

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齊紅老師 解答 2021-08-25 10:10

同學(xué)你好,但這樣與實際是不符的,因為對供應(yīng)商的付款實際上并不是現(xiàn)金,是個人轉(zhuǎn)款;也就是說從賬上我們就不能看出來員工與供應(yīng)商的關(guān)系了,

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同學(xué)你好,但銀行走賬是付給我們公司負責(zé)采購的同事韓濤,——這里應(yīng)是先做一筆其他應(yīng)收款的分錄 借,其他應(yīng)收款一韓濤 貸,銀行存款 然后再做購入材料的分錄 借,原材料等 貸,應(yīng)付賬款一供應(yīng)商 借,應(yīng)付賬款一供應(yīng)商 貸,其他應(yīng)收款一韓濤
2021-08-25
同學(xué)你好 寫委托函也可以的
2020-11-10
你好,沒有發(fā)票的這些實際支出了也要進行賬務(wù)處理,門票的匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
2023-08-07
你好, 這個暫估的不用暫估進項稅的, 2.直接暫估入庫就行了 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-08-28
同學(xué)你好 這個的話建賬直接盤點所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了,然后按門店分,二級科目設(shè)置門店的名字
2020-11-07
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