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我們公司購買的設備,是分幾次付款的,我一般做預付賬款處理,現(xiàn)在設備收到了,還有尾款沒有付清,這個我要怎么做個分錄啊,做一個尾款的分錄

2021-08-24 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 15:50

你好 先按照設備的總價入賬 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-進項 貸 預付賬款 應付賬款

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 15:55

這樣嗎,那到時候我們把尾款付清了之后,再借應付賬款,貸銀行存款嗎

這樣嗎,那到時候我們把尾款付清了之后,再借應付賬款,貸銀行存款嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:56

是的!你的理解正確!

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 15:57

好的,謝謝老師,那我銷售材料的呢,我這單不確定總金額是多少,我收一筆錢就做一筆預收

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 15:57

那我現(xiàn)在開了一直33萬的

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 15:58

那我現(xiàn)在開了一張33萬的發(fā)票還沒收到錢,要做一個應收嗎,那這個怎么做分錄是

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:02

借 應收賬款 貸 營業(yè)收入 應交稅費?

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 16:04

我不用做這個分錄也可以吧,因為我月底就會收到錢,都是同一個月發(fā)生的,不用記錄吧

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 16:07

還有一個我們公司買的一臺設備14萬,我們還欠7400還沒付,但是他沒給我們開發(fā)票,那我這個怎么做應付的賬呢

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快賬用戶3234 追問 2021-08-24 16:07

我那個應交稅費,進項稅那里不知道多少,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:46

收入的確認均需要通過應收賬款核算 收到錢再沖減應收 沒開票不確認稅金 就再預付核算?

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你好 先按照設備的總價入賬 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-進項 貸 預付賬款 應付賬款
2021-08-24
您好 請問購入設備計入固定資產(chǎn)計提折舊了嗎
2021-04-22
同學,你好 這個發(fā)票會進來嗎?
2024-03-02
借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款或應付賬款
2025-03-24
你預付賬款后,取得固定資產(chǎn),沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票,直接不用計提折舊,使用就行。因為沒有取得發(fā)票的固定資產(chǎn),計提的折舊,無法在企業(yè)所得稅稅前列支折舊費用。
2023-04-28
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