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老師,我老板自己報(bào)賬的,餐飲個(gè)體戶(有合作伙伴的),做內(nèi)賬。 老板7月多給自己轉(zhuǎn)了90元,他8月轉(zhuǎn)回公賬戶來了 那么7月多轉(zhuǎn)的90元我怎么給他記賬

2021-08-24 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-24 12:46

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶4247 追問 2021-08-24 12:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-24 12:53

不用客氣,工作愉快。

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借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2021-08-24
您好!這個(gè)要做賬的,掛其他應(yīng)收款科目。
2021-03-18
建議直接通過往來核算。 付的時(shí)候借其他應(yīng)收款。在貸銀行存款
2023-08-30
你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-08-04
你好,可以的,可以入賬,其實(shí)寫個(gè)委托付款協(xié)議就好了。
2025-03-20
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