你好,可以這么做的。
老師,你好 我們公司給客戶提前開了一張票6萬多,但他沒有拿貨,開始別的單位打錢到我們賬戶以后,他讓我們返還回去,但過了一兩個(gè)月他說這筆錢以后沖抵貨款,這樣就不算虛開發(fā)票吧
老師,我們有個(gè)客戶他們提前退租,還剩兩個(gè)半月,我們可以沖紅這兩個(gè)半月的發(fā)票嗎,然后把錢退給他
老師,假如我們a客戶給我們下的訂單,我們10月份把發(fā)票開給他們了,他們想要我們這個(gè)月紅沖把發(fā)票開給他們分公司,這樣是不是不可以的
老師好 之前我們先給一個(gè)客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請問這個(gè)2000的差額 需要沖掉嗎?需要開張紅字發(fā)票給他嗎?
就是有個(gè)客戶我們打款他20萬,然后只能開10萬的發(fā)票,已經(jīng)好幾個(gè)月了,說把剩下的10萬退款給我們,可以這樣操作嗎?
計(jì)提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來, 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會(huì)返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個(gè)怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,這個(gè)有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理