對(duì),重新開(kāi)一張正確的就行了,作廢的發(fā)票自己留存好。
紅字發(fā)票怎么開(kāi),我們屬于銷(xiāo)售方,10月份有一張發(fā)票開(kāi)戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒(méi)有點(diǎn)作廢,又重新開(kāi)了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,當(dāng)月開(kāi)了一張發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,直接作廢已開(kāi)發(fā)票,發(fā)票沒(méi)有送出還在自己手里。然后從新開(kāi)正確的就行了吧。還需要做別的處理嗎?
老師新年好,1月份電子票開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)月沒(méi)有作廢,2月份需要紅沖一張,老師,現(xiàn)在需要申報(bào)一月份報(bào)表,一月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票還正常申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)我3月開(kāi)錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開(kāi)出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說(shuō)4月紅沖了 就沒(méi)有這種發(fā)票的稅了呢
3月份開(kāi)了一張維修費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入賬,四月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的單位開(kāi)錯(cuò)了,三月份那張作廢了重新開(kāi)了一張,金額不變,那可以直接用四月份這張發(fā)票替換三月那張嗎?還是要做紅沖然后又做正確的分錄
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買(mǎi)了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢(qián)?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問(wèn)公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷(xiāo)售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開(kāi)發(fā)成本是按不含銷(xiāo)項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒(méi)有公戶呢,能開(kāi)發(fā)票嗎,
開(kāi)票系統(tǒng)不會(huì)把我作廢的發(fā)票,按收入統(tǒng)計(jì)吧?
不會(huì),你只要作廢了就不會(huì)。