同學(xué)你好,這個(gè)要看具體是哪種進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣轉(zhuǎn)入成本。
你好、請(qǐng)問(wèn)一下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本的賬務(wù)處理怎么做
老師,我想問(wèn)一下,前兩年已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理?
老師上午好!不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)怎么處理?
老師,你好,加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄和賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以前年度做了抵扣,現(xiàn)在想做轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車(chē)間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門(mén)折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫(xiě):借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷(xiāo)時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買(mǎi)兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過(guò)的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒(méi)有備份的話也是沒(méi)有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒(méi)有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
我去打個(gè)比方,借 原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款。
如果是因?yàn)樵牧瞎芾聿簧茖?dǎo)致的損失,那么進(jìn)項(xiàng)稅是需要轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)到原材料的成本里面。
這個(gè)時(shí)候,我們的分錄就這么做,借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
理解了、謝謝
不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分。祝生活愉快。