同學(xué)你好!這個(gè)小規(guī)模的話? 是不用交的
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,咨詢下,我要更正18年屬期申報(bào)表,如果我申報(bào)表的不含稅收入剛好是90000元整,增值稅3個(gè)點(diǎn)會(huì)交嗎
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬(wàn),22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
我想咨詢一下,我現(xiàn)在更正2022年12月份的增值稅報(bào)表,更正之前的報(bào)表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵變了,對(duì)2023年1月份2月份3月份的申報(bào)表有影響嗎,這幾個(gè)月的需要更正嗎
老師,這里的債為什么不抵稅?標(biāo)頭給了稅率25%
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問(wèn)題,有沒(méi)有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購(gòu)買(mǎi),法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問(wèn),他說(shuō)按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來(lái)之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒(méi)有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問(wèn)一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱給客戶,我們沒(méi)有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開(kāi)票好,無(wú)法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開(kāi)票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開(kāi)機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
啊,我是小規(guī)模企業(yè),如果我要是90001元,這個(gè)就得必須交了是不
是的啊? 是這個(gè)意思的