你好,同學(xué),對方是個(gè)體戶還是自然人?
個(gè)人給公司提供監(jiān)控設(shè)備安裝或者提供技術(shù)服務(wù),比如對方要求開票10萬元,他是去稅務(wù)局代開發(fā)票劃算還是自己成立個(gè)體戶或者公司?
老師,我們購買了一項(xiàng)電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務(wù),對方提供的發(fā)票開具的是研發(fā)與技術(shù)服務(wù)—服務(wù)費(fèi)可以嗎,還是稅收編碼應(yīng)該歸屬到信息技術(shù)服務(wù)中去
對方是一個(gè)人、可以去稅務(wù)局代開技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎、對方給我們提供了勞務(wù)、技術(shù)發(fā)面的、對方要求到手15萬、稅前多少
給對方提供技術(shù)、我是獨(dú)立一個(gè)人、想要到手15萬、那么稅前是多少?勞務(wù)扣除表有嗎
我們外包了個(gè)研發(fā)合同,給對方公司做研發(fā)服務(wù),我們給對方開具發(fā)票開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)對吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
就一個(gè)人
同學(xué), 你好,個(gè)人也是可以提供技術(shù)服務(wù)費(fèi)的。 這個(gè)個(gè)人是按勞務(wù)報(bào)酬來繳納個(gè)人所得稅。 增值稅現(xiàn)在政策減免期間是按百分之一,附加稅是增值稅的基礎(chǔ)上的百分之12。