借:應(yīng)收賬款-**公司 5860 貸:主營業(yè)務(wù)收入-**業(yè)務(wù) 5801.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)58.02
老師你好。我想請問一下,上個月收到兩張發(fā)票,做在一張記賬憑證上面,這個月發(fā)現(xiàn)有一張錯誤的發(fā)票,讓對方重開后,我記賬的時候該怎么沖啊
你好老師。我想問下,做的記賬憑證和財務(wù)軟件上記賬號不一樣有沒有關(guān)系
老師 你好想問一下 我這個發(fā)票怎么做記賬憑證
老師您好!我想問一下,這個月工資,下個月2號發(fā)。那么記賬憑證怎么寫。如果當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資,記賬憑證怎么寫?
你好老師。我想問記賬憑證怎么寫
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
我說我感覺這個不對呢
為什么在會計科目后面不能備注公司呢
應(yīng)收賬款可以盡量掛上明細(xì)哦,方便可以進(jìn)行對賬哦
要在科目后面設(shè)置二級三級明細(xì)哦
我增加這個科目 這是屬于資產(chǎn)類的嗎
是資產(chǎn)類,在應(yīng)收賬款那里編輯
那我每開給一家公司 我就要增加對方公司的名字 這樣不是很不方便??
類似這樣的在應(yīng)收賬款下面增加二級明細(xì),單位(客戶),勾上輔助核算,你增加客戶的話就去輔助核算,客戶那里增加,這樣才能一一對應(yīng)到客戶