你好,學(xué)員,這個解題的思路是 本期確認(rèn)的遞延等于=期末遞延余額減去期初遞延的余額 期末遞延等于=(期初其遞延還原為暫時性差異%2B或者-本期發(fā)生的暫時性差異)乘以稅率
遞延所得稅能解釋下嗎?什么情況要用遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)?然后是期末減去期初嗎?這里為什么不用算?
這個能幫忙解釋一下遞延所得稅資產(chǎn)與負(fù)債的計(jì)算嗎?理解不了
老師,這里答案的第4題其它綜合收益690轉(zhuǎn)遞延所得稅負(fù)債?幫忙解釋一下,還有那個累計(jì)折舊200、和公允價值變動損益100怎么理解是成為遞延所得稅負(fù)債的呢?看答案不懂理解咧?
項(xiàng)所得稅的這個解釋不是很理解,可以幫忙解釋一下嗎我?
請問老師,賬面遞延所得稅資產(chǎn)大于遞延所得稅負(fù)責(zé),大的金額94889.69元。請問影響未分配利潤嗎?謝謝,請幫忙解釋一下為什么影響,因?yàn)檫@塊不太懂。
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計(jì)師報(bào)名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計(jì)平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額為什么是減去未彌補(bǔ)虧損呢?
因?yàn)楫?dāng)年利潤總額580,可以彌補(bǔ)以前的虧損180,所以以前確認(rèn)的轉(zhuǎn)回,就是減去