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Q

借:營業(yè)外收入 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項稅 這是捐贈東西對嗎?

2021-08-23 07:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 07:49

對外捐贈是營業(yè)外支出。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:50

奧奧,對,我寫錯了,老師那么捐贈東西這種應(yīng)交稅費(fèi)是交多少?也是和銷售東西一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:50

對,跟賣東西一樣交稅。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:52

然后我捐東西也要給對方接受捐贈的人開票?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:52

對,你需要開票,對方需要憑發(fā)票入賬。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:54

那對方 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:54

如果能夠抵扣進(jìn)項稅額的話,還有個進(jìn)項稅額。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:56

就是接受捐贈我開專票給他,他正好是一般納稅人的話 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅 貸:營業(yè)外收入 對不

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:57

對的,分錄就是這么做

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:58

老師,能不能問你個比較深的問題

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:59

您問吧,我要是清楚就告訴您,要是不會就提前說聲抱歉

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 07:59

就是為啥贈送視同銷售?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 08:02

因為增值稅轉(zhuǎn)嫁稅的屬性,還有就是企業(yè)不管是自產(chǎn)用來捐贈還是購入后用來捐贈它流進(jìn)企業(yè)時是帶有進(jìn)項稅的,企業(yè)用做抵扣了,如果不視同銷售那么此捐贈品的增值稅就沒有人來承擔(dān)了,企業(yè)既然是無償捐贈,那么捐贈對象必然不會成為最終的增值稅承擔(dān)者,企業(yè)這個時候必然成為承擔(dān)稅負(fù)的人。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 08:05

因為增值稅轉(zhuǎn)嫁稅的屬性,還有就是企業(yè)不管是自產(chǎn)用來捐贈還是購入后用來捐贈它流進(jìn)企業(yè)時是帶有進(jìn)項稅的,企業(yè)用做抵扣了,如果不視同銷售那么此捐贈品的增值稅就沒有人來承擔(dān)了, 老師你的意思是說 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅 貸:銀行存款 老師你是這么個意思?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 08:09

對對對,就是這個意思。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 08:09

還有一個意思就是防止企業(yè),比如說就你不視同銷售的話,很多企業(yè)都已捐贈的形式來逃稅。

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 21:57

老師,不視同銷售和逃稅有什么關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 21:58

你不視同銷售不就沒有銷項稅額嗎

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快賬用戶1406 追問 2021-08-23 21:59

那我不開票就是了 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-08-23 22:13

你不開票也是視同銷售

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對外捐贈是營業(yè)外支出。
2021-08-23
你好,主營業(yè)務(wù)收入是公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生,接受捐贈不是日?;顒印?/div>
2021-06-22
你好你可以按照出廠價
2024-10-22
你好! 建議做分錄 借營業(yè)外支出15913.91 貸庫存商品14272 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1641.91
2021-02-06
你好,不是,捐贈的是視同銷售
2021-12-22
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