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老師你好,請問一下前兩年老板陸續(xù)從公司借款,今年老板陸續(xù)把材料票抵進來,說之前借款用于支付材料了。材料可以和其他應(yīng)收款相抵嗎?稅務(wù)上有沒問題?

2021-08-23 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-23 07:43

沒問題,這個可以抵的。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:43

相當于老板借款去購買原材料。

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快賬用戶2094 追問 2021-08-23 07:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-23 07:45

不客氣,幫忙給個五星好評。

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沒問題,這個可以抵的。
2021-08-23
你好; 這樣沖到時稅務(wù)局會找你的; 不同客戶之間不能對沖的 ;
2021-11-12
您好!可以的。這個沒關(guān)系
2021-11-12
同學(xué)你好 這個是可以的,你最后沖了就行了
2020-11-07
您好。 1、您當時這樣處理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉進來煤的總數(shù)減去已經(jīng)付款的差額掛到其他應(yīng)付款了”,是為了把應(yīng)付賬款余額調(diào)成零嗎? 2、既然您現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)收到發(fā)票、陸續(xù)付款了,那您把之前調(diào)到“其他應(yīng)付款”那筆憑證沖銷掉,再按正常賬務(wù)處理就可以。
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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