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老師,就是我們可能會(huì)接到一個(gè)外帳,但是前面那個(gè)外賬會(huì)計(jì),他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的,然后他那個(gè)報(bào)稅純粹就是看心情報(bào)的,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),然后他就當(dāng)月全部都給他抵扣掉了的,但是我們實(shí)際上我看了一下他銀行的收入。收進(jìn)來(lái)了,有可能當(dāng)月沒開出去的票是有的,然后原來(lái)那個(gè)之前的會(huì)計(jì)跟我們說,他說他的應(yīng)就是應(yīng)收賬款余額也是為零的,那這種賬,如果接過來(lái)的話,后期要怎么怎么起步呢。

2021-08-22 16:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-22 16:32

同學(xué)您好,那最好是根據(jù)現(xiàn)在實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)作為期初余額

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同學(xué)您好,那最好是根據(jù)現(xiàn)在實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)作為期初余額
2021-08-22
您好,進(jìn)口的發(fā)票是國(guó)外的形式發(fā)票的,您進(jìn)口手續(xù)還沒有辦好嗎,已經(jīng)交流進(jìn)口增值稅的話,應(yīng)該就只是運(yùn)輸過來(lái)給您了,您計(jì)借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款(國(guó)外供應(yīng)商的貨款)銀行存款(稅金),以后您的增值稅比對(duì)成功了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2019-09-05
?你好 你實(shí)際是補(bǔ)做18年5月的無(wú)票收入。 那么你應(yīng)該是要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做賬的。不能直接在2020年補(bǔ)做收入處理的。? 還得繳納滯納金和增值稅的?
2020-12-15
你好!你可以讓對(duì)方打銀行回單和流水給你做賬,如果發(fā)生業(yè)務(wù)沒有開票就做無(wú)票收入。
2023-06-12
你知道是一般納稅人還是小規(guī)模嗎?是有限公司嗎?
2022-08-01
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