你好,差額調(diào)整為財務(wù)費用,作為財務(wù)費用增加。
給別人付款2000他們家來的專用發(fā)票與實際付款金額差的2分錢 這樣可以嗎?
請問實際付款與開票金額差2元,這樣可以嗎?比如實付528,開票金額526。
老師,采購拿過來報銷的發(fā)票,與實際支付的金額不一樣,發(fā)票金額比實際金額高可以嗎
開票單價與數(shù)量與實際不一致,合同金額與發(fā)票金額相同,請問這樣可以開票嗎?
您好!請問實際付給供應(yīng)商的金額比發(fā)票金額少幾毛錢可以?比如開票金額是1萬元,但實際產(chǎn)生的費用是9999.8元,這種情況還需要對方重開發(fā)票?
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
那這樣開票是允許的?
同學(xué), 你好, 這個開票是需要做納稅匯算清繳調(diào)增的呢。
嗯,先不說做賬!現(xiàn)在問題是我們的供應(yīng)商給我們開票金額比結(jié)算金額少2元,這張票能用不?
同學(xué), 你好, 這個當(dāng)然是能用的,這張發(fā)票是真實經(jīng)營業(yè)務(wù),票據(jù)是正規(guī),真實開具的,是可以用的。
現(xiàn)在你的問題點是開票金額少了,這張發(fā)票是真實的,為什么不能用呢?
現(xiàn)在我們的問題是,這張少了兩元,怎么入賬,能不能稅前扣除的問題。
打個比方,A員工到外地出差,報銷住宿費的發(fā)票上面是四百元。但是按照公司的規(guī)章制度,員工報銷的上限是三百元。發(fā)票是四百元,實際支付是三百元,那這種情況你能說不給員工報銷嗎?
所以,只要業(yè)務(wù)發(fā)生是真實合理,并且取得的憑證是合法真實的,那么就可以入賬使用。
好的謝謝
另外老師想提示一點。你們合同上面的金額是五百二十八還是五百二十六?
結(jié)算單應(yīng)付金額528,開票金額526。
好的, 沒有合同,以結(jié)算單清算是吧? 這個是沒有問題的,銷售方可以作為財務(wù)費用 現(xiàn)金折扣處理。 購買方 沖減財務(wù)費用或者入營業(yè)外收入。
好的謝謝,老師你對超市賬務(wù)處理了解不?
同學(xué), 你好, 這個老師對超市的賬務(wù)處理暫時未有研究。