同學(xué)您好,現(xiàn)在出口的也都是開具增值稅普通發(fā)票的,就在開票系統(tǒng)里面開具的,稅率是0%稅率的
老師,你好!外貿(mào)企業(yè)首次從稅務(wù)局作出口備案登記,稅務(wù)局給的電子數(shù)據(jù)讓導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng),具體怎么做?在哪里系統(tǒng)導(dǎo)入?是上海市電子稅務(wù)局-我要辦稅那里嗎?
作為國內(nèi)企業(yè),出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票是一樣的么?不影響申請退稅吧?如果想要開具增值稅電子普通發(fā)票如何開具,在哪里開具?是江蘇這邊的企業(yè)
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,上海外貿(mào)企業(yè),出口發(fā)票在哪里開?流程是怎么樣的?如何批量開具?
老師,請問出口服裝到國外,海關(guān)和稅務(wù)是什么流程?。繘]有做過。稅務(wù)發(fā)票又應(yīng)該如何開具。
老師你好,問一下,去年銷售量400萬,現(xiàn)在返點(diǎn)給客戶6個(gè)點(diǎn),怎么處理減少應(yīng)收賬
老師,零售商店結(jié)業(yè),稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷的流程是怎樣的?
老師,我們客戶付款付了1200美金的現(xiàn)金,沒存入銀行,現(xiàn)在業(yè)務(wù)出去出差直接給業(yè)務(wù)當(dāng)差旅費(fèi)了,這屬于現(xiàn)金坐支嗎,違規(guī)嗎
轉(zhuǎn)兌的別人的診所,是小規(guī)模公司的,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼沒變,改的名字和法人,實(shí)際股權(quán)人都不一樣了,我問稅務(wù)是接著原來的賬做賬就行,但是我想問一下公司給原來的診所轉(zhuǎn)兌的五十萬怎么入賬?對方應(yīng)該給開什么憑證,應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬?還有公司又租了一個(gè)房子做倉庫等,也是轉(zhuǎn)兌的,這個(gè)轉(zhuǎn)兌費(fèi)用4萬能入賬嗎?需要對方開什么發(fā)票嗎?
老師好,退休返聘,個(gè)稅可以扣6萬嗎?謝謝
老師,我們把貨按含稅價(jià)賣給A,未收款未開票,A是沒有資質(zhì)的中間商,待A把貨賣給第三方,1??如果第三方要票,第三方會給我們轉(zhuǎn)賬,我們給第三方開票。2??如果第三方不要票,A就和第三方自己交易了,然后A再以現(xiàn)金形式把貨款給我們。 那再我們把貨賣給A的時(shí)候內(nèi)賬怎么做賬,將來開票和不開票的時(shí)候要怎么做內(nèi)賬
購買酒水送禮,視同銷售嗎?
您好,增值稅加計(jì)扣除是在每月申報(bào)增值稅時(shí)加計(jì)扣除嗎?
成本是負(fù)數(shù)怎么辦,因?yàn)橛屑t沖,就負(fù)數(shù)著申報(bào)嗎
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可以輸入外商名字嗎?如果量很大,還是一張一張按照常規(guī)開具普通發(fā)票。稅率選擇0%嗎?可以批量導(dǎo)入嗎?
您好,是的,客戶名稱是外商的名字的,您金額多大,
批量導(dǎo)入是是什么意思
我們是做服裝出口,零星的出囗量較大,上半年已有6000萬左右了,下半年我剛接手,我在問,開出口發(fā)票多,我們可以先復(fù)制,然后一個(gè)個(gè)貼貼,但備注里要寫的東西較多,比如報(bào)關(guān)號,關(guān)聯(lián)號,匯率等,工作量大,有沒有哪里數(shù)據(jù)采集好,按開票機(jī)里的格式直接導(dǎo)入生成開票數(shù)據(jù),然后一張張打印即可呢?
您的品名差不多的,可以直接在開票界面點(diǎn)發(fā)票,然后再改下就可以