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老師請(qǐng)問一下,去年匯算清繳多交的稅款,不做退稅直接抵今年的稅款,或者做退稅處理,然后再重新交今年的稅款,這兩個(gè)的賬務(wù)處理有什么不一樣嗎?

2021-08-21 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-21 13:35

退稅沖減原來多交稅款 直接抵稅交稅時(shí)把多交的稅款抵扣就可以了。

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快賬用戶4503 追問 2021-08-21 13:38

可以把這兩種方式的賬務(wù)處理寫一下嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-08-21 13:41

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2021-08-21 13:41

你好,多交這樣做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款 之后抵扣,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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退稅沖減原來多交稅款 直接抵稅交稅時(shí)把多交的稅款抵扣就可以了。
2021-08-21
不行的,這個(gè)是需要退稅的
2021-07-27
 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-12-16
你好,你這個(gè)是今年收到以前的退稅了嗎
2021-02-22
你好,今年紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2023-01-31
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