同學(xué)你好 這個(gè)盡量不要退稅 調(diào)增到不退稅吧
企業(yè)所得稅匯算清繳,上一年多交的稅款,有申請(qǐng)退稅和暫不辦理兩個(gè)選擇,暫不辦理是什么意思?是做遞延所得稅嗎
老師好:請(qǐng)問(wèn)年末所得稅匯算,我家給退稅了,系統(tǒng)里面顯示申請(qǐng)退款和暫不辦理,這兩種有什么說(shuō)法嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)選中的(抵欠)這兩個(gè)字是不是就可意思是:現(xiàn)在不申請(qǐng)退稅,留著以后又需交企業(yè)所得稅的時(shí)候來(lái)抵嗎? 你所得稅匯算清繳,有退稅款,我想申請(qǐng)留抵,這種做對(duì)嗎?
您有所屬2023年度匯算清繳多繳稅款21203.18元。 請(qǐng)逐項(xiàng)選擇‘申請(qǐng)退稅’或‘暫不辦理’,并確認(rèn)。選擇申請(qǐng)退稅,將自動(dòng)轉(zhuǎn)入退稅申請(qǐng)業(yè)務(wù)。 轉(zhuǎn)入退稅申請(qǐng)業(yè)務(wù),后面想退的時(shí)候還可以退嗎
我想咨詢(xún)你一下,做完企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅金額,我可以選擇暫不辦理退稅,放著以后要征所得稅直接抵減嗎?還是暫不辦理之后還是得申請(qǐng)退稅呢?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?