你好,直接計入營業(yè)外收入核算
老師,請教一下,公司的車輛買了不久,員工不小心開車發(fā)生碰撞,現(xiàn)在準備報廢這個車輛,另外員工賠償一些款給公司,這個賬上來來回回怎么處理?報廢車輛需要開給別人發(fā)票嗎?可以按無票收入入賬報稅嗎?一般納稅人按多少的稅率報稅嗎?
公司是一月收購的,現(xiàn)在也是中途四月建賬,現(xiàn)在賬做到六月了,買這家公司都包括了這些報廢車,現(xiàn)在把報廢車都處理賣掉,請問報廢車款這筆款怎么入賬,是內(nèi)賬。
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務處理嗎?因為已經(jīng)報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
#提問#老師問一下1月份當時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應該怎么處理賬務?同時當時這個A公司月底借用B公司3000元,當時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務應該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調整這筆賬務呢?
小規(guī)模納稅人,去年老板買了1輛二手車,買的時候二手車市場開票是開的公司名稱,但發(fā)票沒給財務入賬,車款也是老板自己付的,現(xiàn)在把車賣掉了,也是老板自己處理的,錢款也沒進公司賬戶,但二手車市場開發(fā)票時,銷售方開的是公司,所以在當月的開出發(fā)票中有這張發(fā)票,而且買車款大于去年的購車款。請問公司財務上要怎么處理,要納稅申報嗎,怎么操作。平時公司是按季度申報的,買車發(fā)生在7月,如果要申報,是季度申報時一起,還是在8月申報
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權轉讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權轉讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關于:變更股權后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權,也就是把A和B兩個投資者股權對調,這樣變更完后我公司的投資款是相應變更為(B90%股權9萬)和(A10%的股權1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關于視同銷售的業(yè)務 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
好的,謝謝老師
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