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請問老師,只有年底是要做一個這樣的結轉(zhuǎn)憑證嗎?。

請問老師,只有年底是要做一個這樣的結轉(zhuǎn)憑證嗎?。
2021-08-21 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-21 09:08

你好,每個月都需要做這樣的結轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:09

那我平時沒做只有年底的時候做了一個

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:11

你好,那說明你平時做的不規(guī)范,把這個遺漏了?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:11

那怎么辦

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:12

我看前面的人也一直都沒有做這個憑證。每個月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:13

你好,按月把相應的結轉(zhuǎn)分錄補上就是了??

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:13

這個只能是手動結轉(zhuǎn)的吧

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:14

不是期間損益那個自動結轉(zhuǎn)的吧

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:14

那我等于是把一年的都一次性做成一個憑證了

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:15

你好,只能是手動結轉(zhuǎn) 不是期間損益那個自動結轉(zhuǎn)。 這個需要按月結轉(zhuǎn)才是的?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:16

那我這個按一年一次結轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)上有沒有問題

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:16

因為好幾年的都沒有每個月去結轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:17

你好,數(shù)據(jù)上有沒有問題,需要通過增值稅申報表才可以判斷的 正規(guī)做法,應當按月結轉(zhuǎn)才是的?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:18

增值稅是都交了也是對的

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:19

你好,那說明數(shù)據(jù)沒有問題。 正規(guī)做法,應當按月結轉(zhuǎn)才是的?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:23

麻煩老師幫我看看,我每個月有沒有漏做什么。1.銷售2.入材料3.交增值稅4.交稅費5.交社保6.轉(zhuǎn)出未交增值稅7.計提稅金,8計提社保9.結轉(zhuǎn)損益

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:24

你好,有入材料,通常還有生產(chǎn)領用,完工入庫這些過程的??

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:26

這些都有,就是關于稅這方面的

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:27

你好,稅金方面是這樣處理的?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:27

為什么我做了這個結轉(zhuǎn)以后,應交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應該最終是平的嗎?

為什么我做了這個結轉(zhuǎn)以后,應交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應該最終是平的嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:31

你好,那就需要檢查你結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否正確了?

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:31

數(shù)據(jù)全部正確

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:32

顯示的是這些科目的全年合計金額

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快賬用戶3041 追問 2021-08-21 09:34

應交增值稅多欄賬應該是怎么樣體現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2021-08-21 09:34

你好,數(shù)據(jù)正確的話,結轉(zhuǎn)了之后進項稅額,銷項稅額的余額是0 只有轉(zhuǎn)出未交增值稅明細才有余額的?

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你好,每個月都需要做這樣的結轉(zhuǎn)分錄?
2021-08-21
同學您好,按2016年22號文的,是需要每月都結轉(zhuǎn)第一個的
2020-12-06
對的是的,是這么做的。
2022-02-19
你好,結轉(zhuǎn)的分錄是正確的,再將本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就結束了。
2021-01-07
您好,沒錯就是這個步驟
2021-12-18
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