你好,每個月都需要做這樣的結轉(zhuǎn)分錄?
老師幫我指導月末結轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實操課老師有的說第一個憑證(第一個圖)不需要每月結轉(zhuǎn),只需要結轉(zhuǎn)第二個(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結轉(zhuǎn)第一個憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關心?
請問老師,只有年底是要做一個這樣的結轉(zhuǎn)憑證嗎?。
老師,你好。請問金蝶年底結賬是否是這樣:憑證過賬-結轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-本年利潤結轉(zhuǎn)到未分配利潤-期末結賬?
先補做一個2021年12月底的利利潤結轉(zhuǎn)憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結轉(zhuǎn)是這樣嗎?
老師好 請問工資的憑證做過了,現(xiàn)在我只要做一筆交個稅的憑證 這樣寫對嗎
老師肆仟圓整,可以嗎,這樣的大寫圓
老師您好:國家企業(yè)信用公示網(wǎng)中的社保基數(shù)及社保實繳數(shù)都包含個人部分嗎?
包包的發(fā)票可以用的我記得,只要不超一定額度比例就好,是不是呢?
商業(yè)貸款70萬,貸款期限是3年,利息是3.3%。請問先息后本和等額本息,分別得還多少錢?利息是多少?
旅客運輸服務普票進項能抵扣嗎
老師,想問一下,同一批材料可以分2 次開發(fā)票, 2次都是材料名和數(shù)量一樣,只是第一次開發(fā)票是付95%金額,第二次開發(fā)票是付5%金額
老師,我的銷售費用比去年提高了30%,稅務問原因?我應該從哪方面回答?
老師!工商公式利潤總額和凈利潤是按照匯算清繳調(diào)整后的的填,還是按照調(diào)整前的填?
老師,公司增量的一份合同上月對方讓開票(按年開);這月按權責發(fā)生制按月確認收入,分錄應該怎么做。再就是如果前面幾個月按月確認了收入、銷項稅,中途對方要付款了,開出全額發(fā)票又應該怎么處理。
公司支付農(nóng)民工工傷賠償款,記入那個科目
那我平時沒做只有年底的時候做了一個
你好,那說明你平時做的不規(guī)范,把這個遺漏了?
那怎么辦
我看前面的人也一直都沒有做這個憑證。每個月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,按月把相應的結轉(zhuǎn)分錄補上就是了??
這個只能是手動結轉(zhuǎn)的吧
不是期間損益那個自動結轉(zhuǎn)的吧
那我等于是把一年的都一次性做成一個憑證了
你好,只能是手動結轉(zhuǎn) 不是期間損益那個自動結轉(zhuǎn)。 這個需要按月結轉(zhuǎn)才是的?
那我這個按一年一次結轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)上有沒有問題
因為好幾年的都沒有每個月去結轉(zhuǎn)
你好,數(shù)據(jù)上有沒有問題,需要通過增值稅申報表才可以判斷的 正規(guī)做法,應當按月結轉(zhuǎn)才是的?
增值稅是都交了也是對的
你好,那說明數(shù)據(jù)沒有問題。 正規(guī)做法,應當按月結轉(zhuǎn)才是的?
麻煩老師幫我看看,我每個月有沒有漏做什么。1.銷售2.入材料3.交增值稅4.交稅費5.交社保6.轉(zhuǎn)出未交增值稅7.計提稅金,8計提社保9.結轉(zhuǎn)損益
你好,有入材料,通常還有生產(chǎn)領用,完工入庫這些過程的??
這些都有,就是關于稅這方面的
你好,稅金方面是這樣處理的?
為什么我做了這個結轉(zhuǎn)以后,應交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應該最終是平的嗎?
你好,那就需要檢查你結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否正確了?
數(shù)據(jù)全部正確
顯示的是這些科目的全年合計金額
應交增值稅多欄賬應該是怎么樣體現(xiàn)的
你好,數(shù)據(jù)正確的話,結轉(zhuǎn)了之后進項稅額,銷項稅額的余額是0 只有轉(zhuǎn)出未交增值稅明細才有余額的?