你這個合同金額有多大
簽訂了一份一年的咨詢服務(wù)合同,分三次付款,然后現(xiàn)在收到支付第一筆款的發(fā)票(專票。請問怎么入賬?
a公司和b公司簽約技術(shù)合作開發(fā)合同,合作期兩年,分期三次付款,a作為甲方在合作開始付甲方750萬的啟動資金,次年再付250萬,第三年付500萬,a付第一筆款時如何做賬,收到第一筆款的回票要如何入賬,本合同所發(fā)生的費用要計入什么科目?
一般納稅人建筑公司,7月份簽訂了一分包合同,為了這個分包合同已在7月份簽訂了相關(guān)材料的購銷合同,并在7月份支付了第一筆貨款,目前未收到發(fā)票 支付的第一筆貨款的會計分錄:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,可以不? 想知道建筑工程方面的收入以及成本結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)分錄
行政事業(yè)單位購買了一批設(shè)備分四次付款:第一次在合同簽訂七日預(yù)付30%(只有收據(jù));第二次貨物送達付40%(只有收據(jù));第三次安裝調(diào)試完成付20%(收到全額發(fā)票);第四次一年后支付10%質(zhì)保金。請問第二次和第三次如何做會計分錄呢?
簽訂了一個合同,分三個階段收款(合同簽訂十日之內(nèi)付第一筆,交付驗收后付第二筆,尾款三個月內(nèi)結(jié)清) 第一個問題:合同簽訂后就將合同總金額開票了,這樣合規(guī)嗎?這樣與資金流不一致了 第二個問題:商品出庫的時候就確認收入了,此時第二筆款項已支付,但還沒有出具最終的驗收單,這樣合規(guī)嗎?不過控制權(quán)大概轉(zhuǎn)移了
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
合同金額是19.8W
現(xiàn)在收到發(fā)票是專票請問下 怎么進行攤銷
專票就是按不含稅金額進行攤銷
問題是現(xiàn)在是支付了一筆部分款 然后開了專票啊 怎么攤銷
你付款,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 每月攤銷,按19.8的不含稅金額/12進行攤銷 收到發(fā)票,只要確認進項稅,貸,預(yù)付賬款就可以
攤銷分錄怎么寫
這個分錄可以寫清楚點嗎?
19.8萬對應(yīng)發(fā)票的稅率是多少的
是是是是是1個點
那你的不含稅金額就是19.8/1.01=19.6 借,預(yù)付賬款,19.8? 貸,銀行存款19.8 每月攤銷金額,借:管理費用,1.63?貸:預(yù)付賬款 1.63=19.6/12 收到發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:預(yù)付賬款?
不知道 老師您有沒有認真審題 、簽訂了一份一年的咨詢服務(wù)合同,分三次付款,然后現(xiàn)在收到支付第一筆款的發(fā)票(專票。請問怎么入賬?
是的,你現(xiàn)在支付一筆款,那你按實際付款金額,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 其他分錄金額是不變的