貨也沒有收到嗎?是的話可以。
你好:【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算。【資料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫。3.9月15日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購銷合同,購買AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付。【要求】編制預(yù)付貨款、購入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
【目的】練習(xí)預(yù)付賬款的核算?!举Y料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,原材料收發(fā)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日,從YI公司購入AI材料一批,價(jià)款200000元,稅款32000元,雙方約定預(yù)付50%價(jià)款,余額在收貨后一次支付。2.9月12日,收到AI材料,并驗(yàn)收入庫。3.9月15日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付AI材料剩余款項(xiàng)。4.假設(shè)與SC公司簽訂購銷合同,購買AI材料一批。價(jià)款300000元,增值稅稅額48000雙方約定簽訂合同后預(yù)付貨款的30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次性支付。【要求】編制預(yù)付貨款、購入材料及補(bǔ)付剩余貨款的會(huì)計(jì)分錄。
2、甲公司2019年3月1日與客戶簽訂了一項(xiàng)工期為1年的建造工程合同,合同總對(duì)價(jià)為1 000 000元。預(yù)計(jì)合同總成本為800 000元,工程開始預(yù)收客戶支付的工程款150 000元存入銀行。至2019年12月31日,工程實(shí)際發(fā)生費(fèi)用640 000(假設(shè)均以銀行存款支付)元。2020年2月底,工程完工,收到剩余合同款,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 要求: 按已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的百分比確定2019年12月31日合同履約進(jìn)度,確認(rèn)2019年的收入與費(fèi)用,并編制所有業(yè)務(wù)有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
我們現(xiàn)在是建筑企業(yè)小規(guī)模,購入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發(fā)票未開,想問下1、我會(huì)計(jì)分錄為借:預(yù)付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發(fā)票的話,我能抵扣嗎?
甲公司購買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購銷合同,該設(shè)備價(jià)款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。進(jìn)行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅0.9萬元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項(xiàng)均以銀行存款進(jìn)行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進(jìn)行計(jì)算; (2)書寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎如果之后的月份還有這個(gè)人的話之后的月底累計(jì)扣除額就調(diào)整過來了,就已經(jīng)離職的這個(gè)員工存在一個(gè)月的申報(bào)錯(cuò)誤信息匯算的時(shí)候也是會(huì)糾正過來的對(duì)吧當(dāng)月也沒有涉及少繳稅款的問題
制冷空調(diào)設(shè)備*更換壓縮機(jī)啟動(dòng)器可以這樣開票嗎?查稅收編碼應(yīng)該開成 勞務(wù)*更換壓縮機(jī)啟動(dòng)器 ?
老手,應(yīng)收賬款貸方表示已收到貨款,尚未開出發(fā)票。是不是也表示我服了貨款,對(duì)方還沒有開發(fā)票給我。
您好,有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,采購發(fā)票已做出口退稅認(rèn)證,且用途已確認(rèn),現(xiàn)發(fā)現(xiàn)票名稱有誤,要退回重開,怎么操作?
青椒盒,里面加的肉,冷藏熟制品的稅收編碼是什么?
老師,怎么能判斷對(duì)方發(fā)的銀行回執(zhí)單的真假
老師您好!我們公司只有一個(gè)自然人股東,辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,變更時(shí)賬上有三千元的未分配利潤,已完稅,請(qǐng)問這三千元未分配利潤要如何做賬務(wù)處理?
核算單品單價(jià)的時(shí)候,應(yīng)不應(yīng)該加稅金這部分
老師,分公司和總公司的賬務(wù)可以單獨(dú)核算嗎
借工程施工,貸預(yù)付賬款, 借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬累計(jì)折舊等, 借銀行存款,貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi), 借工程結(jié)算,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。
貨物在8月份才收到,等8月份收到貨 借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款,這樣是可以的吧?
可以的,可以這么做的
那如果預(yù)付了款項(xiàng),貨也收到了,對(duì)方當(dāng)月沒給開發(fā)票?可以等收到發(fā)票在做上面的賬務(wù)處理嗎?還是要做暫估?
盡量的做暫估,沒有發(fā)票的正常做賬抵扣不了所得稅。后期發(fā)票到了再調(diào)整。
季度繳納所得稅,是不是可以8月份不管,等做9月份賬的時(shí)候要是還沒收到發(fā)票再做暫估?
匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。預(yù)繳的時(shí)候,這個(gè)不用管有沒有發(fā)票。
若我差進(jìn)項(xiàng),我就催著對(duì)方把票開出來,不差的話就晚點(diǎn)開也沒事吧?
是的對(duì)的,這個(gè)可以的。