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你好,老師,我們單位從3月開始陸續(xù)實繳 7月前全部實繳完成,中間沒有申報印花稅,請問我現(xiàn)在可以一次性申報嗎 那么到時候上面的所屬期寫幾月的呢

2025-08-13 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-13 11:01

那個是在次年1月申報印花稅

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快賬用戶5702 追問 2025-08-13 11:03

哦 好多人跟我說次月申報的

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快賬用戶5702 追問 2025-08-13 11:03

那也就是2026年1月申報就行是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-13 11:05

是的,2026年1月申報就行

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快賬用戶5702 追問 2025-08-13 11:06

好的感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-13 11:08

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,要填進去的呢,把之前的金額都填進去
2021-01-04
你好,重開發(fā)票,按報關(guān)單出口對應(yīng)的日期開票,不然退稅那里審核會不通過。之前匯率不對應(yīng)的,如果跨月了就紅沖再開,當(dāng)月的直接作廢再開
2021-08-01
同學(xué)你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數(shù)據(jù)申報為0
2022-01-05
1,可以去大廳更正,也可以匯算時更正 2,匯算清繳完之后,如果說有差錯,你就差錯,調(diào)整就可以,沒有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當(dāng)月的印花稅申報就可以了。 5,可以的
2021-05-15
您好。不是很明白您想問的時什么呢?
2023-11-09
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