你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30 填寫帳在金額 其他在一八年的匯算清繳里面。
我公司有一個(gè)300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個(gè)方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報(bào)表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報(bào)表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個(gè)稅?
2018年有張普票被稽查,現(xiàn)在稅務(wù)讓我重新在電子稅務(wù)局里把納稅所得額調(diào)增,麻煩問一下這個(gè)在哪里操作
老師,你好,麻煩請(qǐng)問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
請(qǐng)問老師:我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(當(dāng)年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)?guó)稅退18年所得稅1萬元,我去國(guó)稅,國(guó)稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表,請(qǐng)問我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報(bào)?具體怎么調(diào)整?。恐x謝老師!
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
您好,我是需要去調(diào)整2018年的帳是嗎?不是調(diào)整2021年的對(duì)嗎?
你好,他不是讓你納稅調(diào)增嗎?你抵扣抵扣的是哪一年的?
我查當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是2018年抵扣的
那你在二一年又沒抵扣,還有二一年匯算清繳,還沒開始。
那就是我需要去稅務(wù)局更正2018年的報(bào)表嗎?還是怎么操作呢?
你好,如果稅務(wù)局跟你說讓你納稅調(diào)增的話,應(yīng)該是修改一八年的匯算清交。
老師,稽查的人說:調(diào)整那個(gè)企業(yè)所得稅的那個(gè)匯算清繳應(yīng)納稅所得額那塊兒調(diào)整一下就可以了。她讓我在電子稅務(wù)局那調(diào)整就可以,但是我也沒有找到調(diào)整的地方,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)局那調(diào)整
更正申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),你找這個(gè)?看下還能更正嗎?
不能更正了
不能更正申報(bào)的話,你跟他說沒法申報(bào),得去稅務(wù)局修改。
我找到了企業(yè)所得稅年報(bào)了,我應(yīng)該修改哪項(xiàng)呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30 填寫帳在金額 其他在一八年的匯算清繳里面。 2021-08-20 14:23:
我把30的表格調(diào)整出來了,但是稽查讓我把成本也需要調(diào)整出來,這個(gè)是在哪里調(diào)整呢?
好就在這里面調(diào)的,只需要調(diào)增就可以啊。
到時(shí)候你給他看一下調(diào)增的金額,還有調(diào)整之后利潤(rùn)是不是變化就行。
好的,非常感謝
不用客氣,工作愉快。