你實際購入了固定資產(chǎn)嗎
金蝶反結(jié)賬后修改憑證,準(zhǔn)備結(jié)賬時說本期還未完成 折舊計提,不能結(jié)賬,計提結(jié)賬的憑證沒有修改所以憑證已過賬,請問這個是怎么處理的
老師,請問金蝶K3系統(tǒng),現(xiàn)在做6月份的賬,但發(fā)現(xiàn)4月份做賬的順序錯了,要更改,可以通過反結(jié)賬5月再反結(jié)賬4月進(jìn)行嗎?不用調(diào)憑證
請問老師,我的金蝶已結(jié)賬,但當(dāng)月的固定資產(chǎn)未形成憑證,請問是要反結(jié)賬,還是可不可以形成憑證,不反結(jié)賬
老師,請問我2月份憑證斷號了,現(xiàn)在可以反結(jié)賬更改嗎,會不會對我的報表有影響,用的是金蝶系統(tǒng)
用友U8,2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤。可以先更正一季度數(shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒有模具的進(jìn)項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
是的,實際購買的固定資產(chǎn) 我先是形成了卡片嘛,但沒有形成憑證,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完才發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)還沒有形成憑證
那你要反結(jié)賬生成憑證的
請問老師,如何反結(jié)賬
點(diǎn)擊結(jié)賬系統(tǒng),里面有一個反結(jié)賬
就是沒用喲 我安裝 了,然后選了啟用,然后沒有反應(yīng)
那你可以問一下你們軟件的客服