需要開(kāi)票才能稅前扣除。
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專(zhuān)票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
來(lái)我單位培訓(xùn)的專(zhuān)家,沒(méi)有開(kāi)票,拿了幾萬(wàn)的培訓(xùn)費(fèi)走,我申報(bào)個(gè)稅之后能稅前扣除嗎?
老師,一個(gè)礦山企業(yè)一般納稅人,因?yàn)槭鹿室恢碧幱谕.a(chǎn)狀態(tài),停產(chǎn)狀態(tài)期間有培訓(xùn)費(fèi)啥的專(zhuān)票,這些也沒(méi)做賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)了,本月出售了一臺(tái)小貨車(chē),之前入的固定資產(chǎn),我可以在申報(bào)表的時(shí)候用培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣這個(gè)出售車(chē)子的銷(xiāo)項(xiàng)吧,之前車(chē)子購(gòu)入應(yīng)該也抵扣了
老師,我們有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣。先給人家開(kāi)了40%的培訓(xùn)發(fā)票9萬(wàn),后面才陸續(xù)開(kāi)展培訓(xùn),目前第一季度收入10幾萬(wàn)了。成本只有5萬(wàn),我應(yīng)該怎么弄?這樣子就要交稅,但是后期發(fā)生成本了總不能又匯算退稅啊。我怎么做才好
老師,公司老板買(mǎi)了 10 萬(wàn)的酒,后面用不了退回去 7 萬(wàn)的酒,之前老板有筆培訓(xùn)費(fèi)是 10 萬(wàn)沒(méi)票,也沒(méi)報(bào),現(xiàn)在就拿來(lái)抵這 7 萬(wàn)的酒,還要補(bǔ) 3 萬(wàn)給老板,請(qǐng)問(wèn)這筆賬,如何做,之前開(kāi)回來(lái)的酒的發(fā)票我做了業(yè)務(wù)招待費(fèi),開(kāi)回來(lái)的酒的發(fā)票是老板的公司
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會(huì)計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說(shuō)下,謝謝!
有沒(méi)有適合寫(xiě)關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來(lái)分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計(jì)入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬(wàn)成本 1萬(wàn)服務(wù)費(fèi)用。 今年只來(lái)了1萬(wàn)的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
老師 關(guān)于裝訂會(huì)計(jì)憑證 還有明細(xì)賬及報(bào)表 封面我可以直接做一個(gè)電子檔以A4紙直接打印了訂書(shū)機(jī)訂起嗎
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤(rùn),存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶(hù)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)
開(kāi)了票之后需要申報(bào)個(gè)稅嗎
開(kāi)票之后,你們需要代扣代繳個(gè)稅的
這個(gè)個(gè)稅申報(bào)在哪一項(xiàng)呀
是在你的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)。
我的意思是申報(bào)個(gè)稅哪一項(xiàng)?
需要按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅。