需要發(fā)票?合同?入賬 按照發(fā)票

行政事業(yè)單位融資租入設(shè)備一臺。每半年繳納一次維護(hù)費(fèi),開具的有維護(hù)費(fèi)發(fā)票,一共繳納6年之后該設(shè)備歸我單位所有。 1,財(cái)務(wù)手續(xù)怎么辦理,賬務(wù)怎么處理 2,5年該設(shè)備提前報(bào)廢,財(cái)務(wù)手續(xù)怎么辦理,賬務(wù)怎么處理。
3.請做出以下單位相關(guān)事項(xiàng)的賬務(wù)處理。(1)某教育管理事業(yè)單位收到財(cái)政部門通過財(cái)政專戶返還的考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)30萬元,用于單位組織的考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。(2)某行政單位計(jì)提其管理的廉租房折舊10000元。(3)某行政單位經(jīng)批準(zhǔn)對外無償調(diào)出一套設(shè)備,該設(shè)備賬面余額為100000元,已計(jì)提折舊40000元。設(shè)備調(diào)出過程中該單位以現(xiàn)金支票支付了運(yùn)輸費(fèi)1000元,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。(4)某事業(yè)單位以A設(shè)備向甲公司投資,設(shè)備賬面原值10萬元,已計(jì)提折舊2萬元,雙方協(xié)議以評估價(jià)值8萬元作價(jià)投資,不考慮相關(guān)稅費(fèi),不形成對甲公司的控制、共同控制或重大影響。(5)某行政單位接受其他單位捐贈的勞動保護(hù)用品30000元,并驗(yàn)收入庫,通過單位零余額賬戶支付相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)1000元。(6)某事業(yè)單位出售持有的6個月期的憑證式國債,購入成本200000元,年利率6%,目前已持有3個月。出售價(jià)210000元,款項(xiàng)已收到。
4,某省級事業(yè)單位20x9年發(fā)生如下業(yè)務(wù),諸分別作出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)相應(yīng)的賬務(wù)處理。(1)某事業(yè)單位收到一筆采用財(cái)政專戶返還方式管理的事業(yè)收入400萬元,款項(xiàng)己存入開戶銀行。數(shù)日后,事業(yè)單位通過開戶銀行向財(cái)政專戶上繳收到的該筆事業(yè)收入。(2)次月,該事業(yè)單位收到從財(cái)政專戶返還的一部分事業(yè)收入360萬元,款項(xiàng)己存入開戶銀行。(3)某事業(yè)單位在開展業(yè)務(wù)活動及其輔助活動過程中通過財(cái)政投權(quán)文付方式購入一臺設(shè)各,實(shí)際支付價(jià)款為70000元。(4)收到市財(cái)政局撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。(5)用自有資金對附屬單位撥付60萬元。(6)后勤部門計(jì)提固定資產(chǎn)折1日費(fèi)8700元。(7)將一批桌椅報(bào)廢,原值70萬元,折1日58萬元,在消理過程中文付費(fèi)用0.5萬元,清理收入1萬元,均以銀行存款收付。按照規(guī)定處理收支差額0.5萬元需要上繳財(cái)政。
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺,每臺不含稅售價(jià)180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價(jià)稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過銀行支付。編制會計(jì)分錄
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺,每臺不含稅售價(jià)180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價(jià)稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過銀行支付。編制會計(jì)分錄
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?


借?業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸?財(cái)政撥補(bǔ)助收入 借?事業(yè)支出 貸?財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
借?固定資產(chǎn) 貸?財(cái)政撥補(bǔ)助收入 借?事業(yè)支出 貸?財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
報(bào)廢的時候借?業(yè)務(wù)活動費(fèi) ?累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
之前做的維護(hù)費(fèi),并沒有入固定資產(chǎn),因?yàn)榘l(fā)票開的是維護(hù)費(fèi)。到期是不是需要對方給我們開固定資產(chǎn)的發(fā)票。
那維護(hù)費(fèi)需要怎么沖,需要手續(xù)嗎?
需要一個固定資產(chǎn)入賬說明 借固定資產(chǎn) 貸 累計(jì)盈余 如果今年發(fā)生的 借固定資產(chǎn) 貸 業(yè)務(wù)活動費(fèi)
折舊需要補(bǔ)提嗎?因?yàn)?年前還不是固定資產(chǎn)
什么時候計(jì)入固定資產(chǎn)的什么時候開始折舊
不到合同日期就報(bào)廢了!這賬怎么做
合同約定2022年成為我們的固定資產(chǎn),現(xiàn)在不到期,設(shè)備就報(bào)廢了。
直接做固定資產(chǎn)清理的就行了
分錄怎么做
之前都入的維護(hù)費(fèi)
那你直接計(jì)入維護(hù)費(fèi)就行了
那賣的殘值分錄怎么做
這個是需要上交國庫