你好??參考附件的計算方式來計算。? 這個是一樣提醒的
請問這道題怎么做呢?謝謝老師
老師好,請問這道題怎么做呀?謝謝老師
老師好,請問這道題應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師
老師好 請問一下這一道題該怎么做呀 謝謝老師
請問老師這道多選題應(yīng)該選什么呢,謝謝老師
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務(wù)所和代賬機構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標(biāo)準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
請問老師,老板無票支出5萬,能入賬報銷嗎?
農(nóng)村合作社. 采購秸稈再銷售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個規(guī)定
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預(yù)付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)。
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老師,第二階段雖然A廠說直接銷售了,但是它的不含稅售價30萬元大于受托方的計稅價格51.76/2,那是應(yīng)該算直接銷售不補繳消費稅呢?還是不含稅售價超過受托方計稅價格的部分也需要補繳消費稅呢?謝謝老師
?你好 ;? ? ?上面說? 收回來的一半不繳納。 而拿去加工的一半需要交納的??
題干沒有說不繳納呀,直接銷售的價格是高于受托方的計稅依據(jù)的
你好 ;? ?說的是收回來直接銷售? ?
那這段話不對嗎?
:委托方將收回的應(yīng)稅消費品,以不高于受托方的計稅價格出售的,為直接出售,不再繳納消費稅;委托方以高于受托方的計稅價格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報繳納消費稅,在計稅時準予扣除受托方已代收代繳的消費稅。
那請問老師這道題受托方的計稅價格怎么算呢?
?你好 如果你受托方代扣代交稅時,是按自己銷售?價格作計稅依據(jù)
這道題受托方?jīng)]有銷售價格,不應(yīng)該用組成計稅價格算嗎?組成計稅價格是(30+14)/(1-15%)=51.76,拿去直接銷售的一半組成計稅價格說51.76/2=25.88,低于直接銷售的不含稅售價30,這還算直接銷售嗎?
?你好? ?正常是按銷售價格 。如果沒有銷售價格按照計稅金額 ;? ?拿去直接銷售的 不會計算消費稅了?
那您的意思是這道題委托方以高于受托方的計稅價格出售了,還算直接出售,不補繳消費稅嗎?
你好? 委托方將收回的應(yīng)稅消費品,以不高于受托方的計稅價格出售的,為直接出售,不再繳納消費稅? ? ? ;如果是高于了? 也不屬于直接出售 那么 就得繳納? 消費稅? 。?
老師,麻煩您再看一下題干,這道題題干雖然說了直接銷售,但是它以高于受托方的計稅價格出售了,因為30萬元大于(30+14)/(1-15%)/2=25.88萬元我想問這到底是還用不用補繳消費稅了?
直接銷售的那部分不繳納消費稅