借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款300 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅700
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免的數(shù)嗎?比如本來(lái)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1000元、有另外減免政策-300元。計(jì)提分錄怎么做啊
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呀,另外這種情況是不是不需要計(jì)提附加稅。
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒(méi)有做加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒(méi)有繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做?
老師以前期間的進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減額沒(méi)有計(jì)提,本月計(jì)提,分錄怎么做?比如原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)*10%=10000元,當(dāng)期不用,以后再用,這個(gè)計(jì)提的分錄怎么做
增值稅加計(jì)抵減的賬務(wù)處理?比如,我這個(gè)月銷項(xiàng)稅1000元,進(jìn)項(xiàng)有100元,加計(jì)抵減額有200元,實(shí)際繳稅700元,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么列?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買(mǎi)方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫(xiě)?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
看不大懂??梢赃@樣嗎:計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)700 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款100 計(jì)提附加稅:按照增值稅200元計(jì)提 這樣可以嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是你們單位需要繳納的稅款,你需要交多少稅款?你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別是多少?
比如銷項(xiàng)1000.進(jìn)項(xiàng)700. 本來(lái)需要交300.然后有100減免
把你的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就是我寫(xiě)的第一個(gè)分錄。
你寫(xiě)下分錄看一看看,你能理解吧。
比如銷項(xiàng)1000. 進(jìn)項(xiàng)700. 本來(lái)需要交300.然后有100減免稅款。我這樣對(duì)不對(duì) 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 700 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 100 計(jì)提附加稅:按照增值稅200元計(jì)提 這樣可以嗎
可以這么做的,可以的。
那后期應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款還要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目嗎
減免稅款不需要的,你的減免稅款應(yīng)該是沒(méi)有余額的。
好的。我試試
好的你可以試一下的。
老師,減免稅收有貸方余額呢。
好,這個(gè)減免的是什么業(yè)務(wù)的減免。
聘用失業(yè)人員的。可不可以直接營(yíng)業(yè)外收入啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款帶營(yíng)業(yè)外收入。