久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,當月計提增值稅是銷項-進項-減免的數(shù)嗎?比如本來銷項-進項=1000元、有另外減免政策-300元。計提分錄怎么做啊

2021-08-19 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-19 09:52

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅700 應交稅費應交增值稅進項 應交稅費應交增值稅減免稅款300 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅700

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 09:56

看不大懂。可以這樣嗎:計提: 借:應交稅費-銷項1000 貸:應交稅費-進項700 應交稅費-轉出未交增值稅300 借:應交稅費-轉出未交增值稅300 貸:應交稅費-未交增值稅200 應交稅費-減免稅款100 計提附加稅:按照增值稅200元計提 這樣可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 09:58

轉出未交增值稅是你們單位需要繳納的稅款,你需要交多少稅款?你的進項、銷項分別是多少?

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 09:59

比如銷項1000.進項700. 本來需要交300.然后有100減免

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:00

把你的銷項、進項、減免稅款都結轉到轉出,未交增值稅就是我寫的第一個分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:00

你寫下分錄看一看看,你能理解吧。

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 10:02

比如銷項1000. 進項700. 本來需要交300.然后有100減免稅款。我這樣對不對 計提: 借:應交稅費-銷項 1000 貸:應交稅費-進項 700 應交稅費-轉出未交增值稅 300 借:應交稅費-轉出未交增值稅 300 貸:應交稅費-未交增值稅 200 應交稅費-減免稅款 100 計提附加稅:按照增值稅200元計提 這樣可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:03

可以這么做的,可以的。

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 10:04

那后期應交稅費-減免稅款還要轉到營業(yè)外收入這個科目嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:04

減免稅款不需要的,你的減免稅款應該是沒有余額的。

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 10:05

好的。我試試

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:08

好的你可以試一下的。

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 10:31

老師,減免稅收有貸方余額呢。

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:34

好,這個減免的是什么業(yè)務的減免。

頭像
快賬用戶3480 追問 2021-08-19 10:35

聘用失業(yè)人員的??刹豢梢灾苯訝I業(yè)外收入啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 10:36

借應交稅費應交增值稅,減免稅款帶營業(yè)外收入。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅700 應交稅費應交增值稅進項 應交稅費應交增值稅減免稅款300 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅700
2021-08-19
?您好,正常結轉銷項稅額和進項稅額即可。等下月繳納增值稅的時候,將加計抵減的稅額,計入營業(yè)外收入或者其他收益
2020-11-12
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-29
同學你好,計提數(shù)相當于最終未交增值稅的貸方數(shù);應是101
2021-07-20
你好,借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業(yè)外收入,
2022-11-20
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×