你好,借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業(yè)外收入,
當期加計抵減10%的稅額加進項稅額大于銷項稅額時用寫計提計提稅額的分錄嗎?怎么寫?
#提問#增值稅進項稅加計抵扣,這10%的會計分錄怎么做? 當期的增值稅130000,計提抵扣的數(shù)額是13000嗎?
老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進項稅額*10%算加計抵減額呢
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師 以前期間的進項稅額的加計抵減額沒有計提,本月計提,分錄怎么做?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經報完啦啊。 利潤表比之前少啦
那這10000元填入附表四里,相應的會計分錄是借應交稅費、應交增值稅加計扣除,,貸營業(yè)外收入是這樣嗎
你好同學,對,理解的是正確的。
好的謝謝老師應交增值稅加計這個科目,是扣除還是抵減
應交增值稅加計這個科目后面,是寫扣除還是寫抵減呢
你好,寫扣除也可以,寫抵減,也可以的,因為那是個二級科目。
老師,還要問下,那做完這個“借應交稅費---應交增值稅加計抵減10000,貸營業(yè)外收入10000“假如我12月想用掉這10000,我怎么分錄呢?
你好,可以借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費、應交增值稅加計抵減。